登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
A. 内部控制可以绝对保证被审计单位财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守
B. 设计和实施内部控制的责任主体是治理层、管理层和其他人员,组织中的每一个人都对内部控制负有责任
C. 实现内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序
D. 内部控制包括控制环境、风险评估过程、与财务报告相关的信息系统和沟通、控制活动、对控制的监督5个要素
查看答案
该试题由用户644****24提供
查看答案人数:31310
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户644****24提供
查看答案人数:31311
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
A.与经营目标或合规目标相关的内部控制均与审计无关 B.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 C.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据 D.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
A.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 B.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 C.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据 D.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D.被审计单位通常有一些与目标相关但与审计无关的控制,注册会计师无须对其加以考虑
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()
A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B.注册会计师通常会执行穿行测试以了解内部控制 C.预防性控制是自动化控制,检查性控制是人工控制 D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
A.内部控制可以绝对保证被审计单位财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守 B.设计和实施内部控制的责任主体是治理层、管理层和其他人员,组织中的每一个人都对内部控制负有责任 C.实现内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序 D.内部控制包括控制环境、风险评估过程、与财务报告相关的信息系统和沟通、控制活动、对控制的监督5个要素
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B.注册会计师通常会执行穿行测试以了解内部控制 C.预防性控制是自动化控制,检查性控制是人工控制 D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
答案
单选题
下列有关内部控制评价的说法中错误的是( )。
A.内部控制缺陷按其本质可分为设计缺陷和运行缺陷 B.内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证 C.企业应当按照制定评价方案 D.企业实施内部控制评价,仅包括对内部控制设计有效性的评价,不包括对运行有效性的评价
答案
单选题
下列有关内部控制评价的说法中错误的是()。
A.企业应当按照制定评价方案 B.内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证 C.内部控制缺陷按其本质可分为设计缺陷和运行缺陷 D.企业实施内部控制评价,仅包括对内部控制设计有效性的评价,不包括对运行有效性的评价
答案
单选题
下列有关内部控制测评的说法中,错误的是()
A.高控制风险表明内部控制健全且执行情况良好,此时可以相应减少实质性审查的数量和范围 B.如果是低控制风险,此时可以较多地依赖、利用内部控制 C.如果是中等控制风险,此时审计人员应有保留的信赖企业的内部控制 D.如果审计人员决定不依赖某项内部控制,可以对审计事项直接进行实质性审查
答案
热门试题
下列有关内部控制评价的说法中错误的是()
下列有关内部控制的说法中,错误的有( )。
下列有关内部控制审计计划的说法中,错误的是( )。
下列有关内部控制制度评价的说法中错误的是()。
(2012年)下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
下列有关内部控制制度评价说法错误的是()
(2012年真题)下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制缺陷评价的说法中,错误的是( )。
下列有关内部环境的说法中错误的是()。
下列有关内部审计的说法中,错误的是()。
下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是()
下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是( )。
下列有关内部控制审计的说法中,正确的是( )。
下列有关内部控制审计中控制缺陷的说法中,正确的是( )。
在信息技术环境下,下列有关内部控制目标的说法中,错误的是( ) 。
在信息技术环境下,下列有关内部控制目标的说法中错误的是()。
下列有关内部控制的说法中不正确的是()。
下列有关内部控制审计范围的说法中,正确的是( )。
下列有关内部控制的说法中不正确的是()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP