单选题

以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程审核目标的最佳描述?

A. 帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标
B. 确保内部控制系统的薄弱环节得到纠正
C. 为组织的目标和宗旨得以有效率和有效果地实现的过程提供合理的确认
D. 确定内部审计过程是否能确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露

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单选题
以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程审核目标的最佳描述?
A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标 B.确保内部控制系统的薄弱环节得到纠正 C.为组织的目标和宗旨得以有效率和有效果地实现的过程提供合理的确认 D.确定内部审计过程是否能确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露
答案
单选题
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的?
A.有助于确定实现审计业务目标所必需的工作性质、时间安排、测试范围 B.确保内部控制系统的弱点已被纠正 C.为这些程序能有效率和经济地实现组织的目的和目标提供合理保证 D.确定这些程序是否能保证会计记录是正确的和财务报表是公允的
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性目标的最佳描述:( )
A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标 B.确保内部控制系统的重大薄弱环节得以纠正 C.确保风险管理、控制和治理过程是否为组织的目标得以高效率、经济地实现提供合理的保证 D.确定风险管理、控制和治理过程是否确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露
答案
单选题
以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性的目标的最佳描述:()
A.帮助确定必要测试的性质.时间安排及范围,以实现业务目标。 B.确保内部控制系统的重大薄弱环节得以纠正。 C.确保风险管理、控制和治理过程是否为组织的目标和目的得以高效率.经济地实现提供合理的保证。 D.确定风险管理、控制和治理过程是否确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露。
答案
单选题
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
A.管理层定期解聘没有达到预期目标的员工; B.管理层采取行动以增强既定目标和目的实现的可能性; C.控制表示由会计师和内部审计师设计的能确保处理正确性的特定程序; D.控制程序应“自下至上”设计,以确保细节的关注
答案
单选题
在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( )
A.扩大审计活动,以确定进一步调查是否合理 B.向管理高层和审计委员会报告舞弊存在的可能性,并向他们询问是否继续审计工作 C.向外部法律顾问咨询,确定要采取的一系列行动,如批准已提交的审计工作方案,确保这些方案在法律范围内是可接受的 D.向审计委员会报告这一事实,并要求提供专款,聘用外部服务提供者,以协助调查可能存在的舞弊行为
答案
单选题
内部审计师不应该报告以下哪项控制故障或对管理层的风险()
A.欺诈 B.不重要的弱点 C.非法行为 D.威胁信息安全
答案
单选题
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
A.预防控制 B.检查控制 C.纠正控制 D.控制风险
答案
单选题
内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
A.管理层定期解雇未达到预期业绩的员工。 B.管理层采取措施提高实现既定目标的可能性。 C.控制表示由会计师和审计师设计用以保证处理过程正确性的特定程序。 D.控制程序应当自下而上设计以确保对细节问题的注意。
答案
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以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见作出了最佳界定() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议? 以下关于内部审计师在组织风险管理中的作用的说法,正确的是: 对内部审计师来说,下列哪项是出点会(aclosingorexitconference)的目的之一? 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 《标准》要求内部审计师具备以下哪项?() 以下哪一项是对内部审计师与工业工程师的最佳比较?() 内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( ) 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 内部审计师正考虑开展风险分析,以此为基础决定本组织应当审计的领域。关于风险分析的以下陈述哪项正确? 内部审计师正考虑开展风险分析,以此为基础决定本组织应当审计的领域。关于风险分析的以下陈述哪项正确?() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该: 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?() 以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?( ) 某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该() 若对内部控制的初步评价后发现内部控制可能不充分,那么内部审计师将会采取的措施可能是() 有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于()
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