单选题

以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?( )

A. 评价控制效率和管理关键风险
B. 以可靠的方式评价和报告风险
C. 教管理层应用关于风险和控制的工具和技术
D. 设计和评估风险管理程序

查看答案
该试题由用户228****78提供 查看答案人数:20450 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户228****78提供 查看答案人数:20451 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?( )
A.评价控制效率和管理关键风险 B.以可靠的方式评价和报告风险 C.教管理层应用关于风险和控制的工具和技术 D.设计和评估风险管理程序
答案
单选题
下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?()
A.评估内控的有效性和管理关键风险 B.以可靠的方式评估和报告风险 C.传授风险管理与控制的工具与技术 D.设计和评估风险管理流程
答案
单选题
内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:()
A.这种缺乏了解会导致不经意地泄露敏感信息 B.信息安全不是对所有职能都是关键的 C.IS审计应当为那些雇员提供培训 D.该审计发现应当促使管理层对员工进行继续教育
答案
单选题
下列哪项是内部审计人员的咨询作用而不是确认业务?()
A.以可靠的方式评估和报告风险 B.教会管理人员关于风险以及控制的工具和技术 C.评估控制的有效性和管理主要风险 D.设计和评估风险管理流程
答案
单选题
《标准》要求内部审计师具备以下哪项?()
A.了解人际关系和人际交往的技巧 B.能够识别和纠正与良好商业惯例的偏差 C.熟练进行舞弊调查和讯问 D.具有经济学、商法、税务、金融和信息技术等学科的专业知识
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
A.管理层定期解聘没有达到预期目标的员工; B.管理层采取行动以增强既定目标和目的实现的可能性; C.控制表示由会计师和内部审计师设计的能确保处理正确性的特定程序; D.控制程序应“自下至上”设计,以确保细节的关注
答案
单选题
内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:()
A.公司风险管理的咨询者 B.内部审计活动的参与者 C.作为道德规范的倡导者 D.系统开发团队的编写者
答案
单选题
以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的?
A.监督外部审计师的工作是首席审计执行官的责任 B.应充分地安排内部审计师与外部审计师之间的会面,确保工作完成的及时性和效率 C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书 D.内部审计师可以向外部审计师提供业务工作方案和工作底稿
答案
单选题
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
A.在内部审计业务完成之后所进行的 B.主要关注经营目标和行为的 C.与内部审计活动进行协调的 D.行为遵守IIA《职业道德规范》的
答案
热门试题
以下哪项不是内部审计师在开始进行具体的审计工作之前编制审计计划的原因? 如果内部审计师运用的是非统计抽样,而不是统计抽样。以下哪个正确?() 以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?() 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?() 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?( ) 当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定? 在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( ) 以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任? 以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任() 内部审计师应该掌握除以下哪项以外的所有内容? 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() IS审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全政策。IS审计师应当得出以下哪项结论() 某内部审计师所从事的确认业务是对某百货商店的现金部门进行了审计,以下哪项活动被认为该审计师缺乏应有的职业审慎?( ) 关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?() 下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?() 内部审计师开展咨询业务的范围应该() 内部审计师开展咨询业务的范围应该() 在资金运营的确认审计业务中,要求内部审计师应考虑以下因素,除了:( ) 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位