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下列有关审计机关审计控制的说法不正确的是()
单选题
下列有关审计机关审计控制的说法不正确的是()
A. 被审计单位规模较小
B. 若单位某项内部控制设计合理且预期运行有效,能够防止重要问题的发生,审计人员不用测试相关内部控制的有效性
C. 审计人员应当通过测试被审计单位内部控制设计和运行的有效性,揭示单位存在的内部控制的缺陷,对识别的内部控制缺陷进行评价
D. 采取跟踪审计方式实施审计的,审计组在跟踪审计过程中发现的问题,应当以审计机关的名义及时向被审计单位通报,并要求其整改
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单选题
下列有关审计机关审计控制的说法不正确的是()
A.被审计单位规模较小 B.若单位某项内部控制设计合理且预期运行有效,能够防止重要问题的发生,审计人员不用测试相关内部控制的有效性 C.审计人员应当通过测试被审计单位内部控制设计和运行的有效性,揭示单位存在的内部控制的缺陷,对识别的内部控制缺陷进行评价 D.采取跟踪审计方式实施审计的,审计组在跟踪审计过程中发现的问题,应当以审计机关的名义及时向被审计单位通报,并要求其整改
答案
单选题
下列有关信息技术控制审计的说法中,不正确的是()
A.为得到控制是否可依赖的结论,每个自动系统控制要与其对应的手工控制一起测试 B.一般控制通常会对实现部分或全部财务报表认定做出间接贡献 C.访问控制必须满足适当的职责分离 D.一般控制要经过输入、处理、输出等环节
答案
单选题
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,不正确的是()
A.与资产负债表相关的内部控制均与审计相关 B.与合规目标相关的内部控制可能与审计相关 C.与经营目标相关的内部控制可能与审计相关 D.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
答案
单选题
下列有关审计报告说法不正确的是()
A.审计报告的编制应实事求是、真实客观反映审计事项 B.审计报告应内容全面、尽量详细 C.审计报告应及时编制,以便适时采取有效纠正措施 D.审计报告形成的最终审计结论与建议应当充分考虑审计项目的重要性和风险水平
答案
单选题
下列有关国家审计机关职责的表述,不正确的是:()
A.审计机关有权对社会审计机构出具的审计报告进行核查 B.对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融企业的审计监督,由国务院规定 C.除《审计法》规定的审计事项之外,审计机关不可以对其他法律规定的审计事项进行审计监督 D.审计署对中央预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督
答案
单选题
下列有关国家审计机关职责的表述,不正确的是( )。
A.审计署对中央预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督 B.对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融企业的审计监督,由国务院规定 C.除《审计法》规定的审计事项之外,审计机关不可以对其他法律规定的审计事项进行审计监督 D.审计机关有权对社会审计机构出具的审计报告进行核查
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,不正确的有()
A.两者的审计报告意见类型相同 B.两者测试内部控制运行有效性的范围相同 C.两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同 D.两者识别的重要账户.列报及其相关认定相同
答案
单选题
下列有关独立审计准则的说法,不正确的是()
A.独立审计准则是注册会计师执行各项业务的行为标准 B.独立审计准则的全部内容包括独立审计基本准则、独立审计具体准则和独立审计实务公告、执业规范指南 C.独立审计准则是注册会计师发表审计意见的基本依据 D.独立审计准则是衡量注册会计师的工作质量的基本依据
答案
单选题
下列有关审计要素的说法中,不正确的是()
A.注册会计师为审计业务的三方关系人之一 B.管理层也可能成为审计报告的预期使用者,但不是唯一的预期使用者 C.审计证据包括支持和佐证管理层认定的信息,但不包括与这些认定相矛盾的信息 D.审计报告为审计要素之一
答案
单选题
下列有关审计证据的说法中,不正确的是()
A.审计工作中通常不涉及鉴定文件记录的真伪,但是应当考虑用作审计证据的信息的可靠性 B.注册会计师实施观察、检查、函证、询问、重新计算和分析程序等方法均可获取与内部控制相关的审计证据 C.注册会计师自行获取的审计证据通常比被审计单位提供的证据可靠 D.在某些情况下,存货监盘是证实存货存在性认定的不可替代的审计程序,注册会计师在审计中不得以检查成本高或难以实施为由而不执行该程序
答案
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下列有关审计证据的说法中,不正确的是( )。
下列有关审计证据的说法中, 不正确的是( )。
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下列有关审计证据数量的说法中不正确的是()
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下列有关审计证据的相关性说法不正确的是()。
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下列有关期后事项审计的说法中,不正确的有( )。
下列有关审计报告的相关说法不正确的是:( )
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