多选题

内部控制基本要求中强调的“严格授权控制”包含( )。

A. 分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应的职责
B. 要有明确的授权分工,操作相对独立
C. 重大业务的授权要采用书面形式,明确授权时效
D. 各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程

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多选题
内部控制基本要求中强调的“严格授权控制”包含( )。
A.分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应的职责 B.要有明确的授权分工,操作相对独立 C.重大业务的授权要采用书面形式,明确授权时效 D.各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程
答案
多选题
基金管理公司内部控制基本要求中强调的“严格授权控制”包含()。
A.必须在规定授权范围内行使相应的职责 B.各大业务的授权要采取书面形式 C.对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制 D.明确授权内容和时效
答案
主观题
货币资金业务内部会计控制对授权审批有哪些基本要求?
答案
主观题
货币资金业务内部会计控制对授权审批有哪些基本要求
答案
多选题
证券公司内部控制的基本要求包括()。
A.保证经营的合法合规及证券公司内部规章制度的贯彻执行 B.防范经营风险和道德风险 C.保障客户及证券公司资产的安全完整 D.保证证券公司业务记录,财务信息和其他信息的可靠完整及时
答案
单选题
在内部控制审计中,以下关于选择拟测试控制的基本要求中,错误的是()。
A.应当针对每一相关认定获取控制有效性的审计证据,以便对内部控制整体的有效性发表意见,但没有责任对单项控制的有效性发表意见 B.应当对被审计单位的控制是否足以应对评估的每个相关认定的错报风险形成结论 C.对特定的相关认定而言,注册会计师应当测试与某项相关认定有关的所有控制 D.在确定是否测试某项控制时,注册会计师应当考虑该项控制单独或连同其他控制,是否足以应对评估的某项相关认定的错报风险,而不论该项控制的分类和名称如何
答案
单选题
在内部控制审计中,以下关于选择拟测试控制的基本要求中,错误的是( )。
A.无须测试即使有缺陷也合理预期不会导致财务报表重大错报的控制 B.应当选择测试对形成内部控制审计意见有重大影响的控制 C.对特定的相关认定而言,注册会计师应当测试与某项相关认定有关的所有控制 D.在确定是否测试某项控制时,注册会计师应当考虑该项控制单独或连同其他控制,是否足以应对评估的某项相关认定的错报风险,而不论该项控制的分类和名称如何
答案
主观题
有效的现金内部控制应满足的基本要求包括()
答案
单选题
在内部控制审计中,下列关于选择拟测试控制的基本要求的说法中,正确的是()
A.对特定的相关认定而言,不会有多项控制用以应对评估的错报风险 B.在确定是否测试某项控制时,注册会计师可以不考虑该项控制单独或连同其它控制是否足以应对评估的某项相关认定的错报风险 C.注册会计师没有责任对单项控制的有效性发表审计意见 D.注册会计师必须测试与某项相关认定有关的所有控制
答案
单选题
在内部控制审计中,下列关于选择拟测试控制的基本要求的说法中,错误的是( )。
A.对特定的相关认定而言,可能有多项控制用以应对评估的错报风险 B.在确定是否测试某项控制时,注册会计应当考虑该项控制单独或连同其他控制,是否足以应对评估的某项相关认定的错报风险 C.注册会计师没有责任对单项控制的有效性发表审计意见 D.注册会计师需测试与某项相关认定有关的所有控制
答案
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