单选题

在合规系统内控评价模块中,总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由()系统管理员赋予。分行部门(支行)内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由()系统管理员赋予。

A. 总行;分行法规部
B. 总行;风险管理部
C. 总行法规部;分行法规部
D. 总行风险管理部;分行法规部

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单选题
在合规系统内控评价模块中,总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由()系统管理员赋予
A.总行;分行法规部 B.总行;风险管理部 C.总行法规部;分行法规部 D.总行风险管理部;分行法规部
答案
单选题
在合规系统内控评价模块中,总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由()系统管理员赋予。分行部门(支行)内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由()系统管理员赋予。
A.总行;分行法规部 B.总行;风险管理部 C.总行法规部;分行法规部 D.总行风险管理部;分行法规部
答案
多选题
在合规系统内控评价模块中,关于分行法规部内控评价岗的用户权限,以下说法正确的是()
A.总行评价方案、测试底稿模板及其它公告下载 B.分行内控自评材料上传 C.总行报分行整改缺陷的整改任务分配 D.分行应整改缺陷发布与整改状态审核 E.缺陷清单转历史库 F.分行全辖内控评价报表查询、下载
答案
判断题
内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部统一组织开发,只面向内控合规部门使用。
A.对 B.错
答案
判断题
内控合规管理信息系统(简称ICCS系统)由总行内控与法律合规部统一组织开发,只面向内控合规部门使用()
答案
单选题
在内控合规管理信息系统中,评价行()对内控评价计分员提交的计分结果进行最终确认。.
A.内控评价审核员 B.内控评价申报员 C.内控评价管理员 D.系统管理员
答案
单选题
内控合规部门在实施现内控评价现场测试前,统一向被评价单位发送和《内部控制评价问卷》()
A.《内部控制评价通知书》 B.《审计调查问卷》 C.《内部控制评价整改通知书》 D.《内部控制评价事实确认书》
答案
多选题
总行内控合规与法律部为集团操作风险、合规风险管理的牵头执行部门,具体职责包括()
A.牵头组织内部控制体系建设,制定相关政策制度。 B.根据董事会授权定期对集团整体风险管理的有效性进行审计,评估子公司对集团政策制度的执行情况并向董事会和监事会报告。 C.建立相关风险隔离措施与防火墙,指导和督促子公司有效开展操作风险、合规风险领域的制度建设及监测防控。 D.建立完善管理机制,指导子公司有效开展声誉风险管理,与子公司一起加强协同应对,共同维护集团声誉
答案
多选题
在合规系统中,内控缺陷模块共分为()6个子模块。
A.缺陷认定 B.缺陷认定审核 C.整改任务分配 D.缺陷整改 E.缺陷整改审核 F.工作台通知
答案
多选题
法律与合规部门作为兴业银行内控管理职能部门,负责内控评价工作的牵头组织实施,具体职责包括()
A.负责内控缺陷的认定审核、整改方案审核、整改状态认定,汇总编制内控评价报告并向管理层报告 B.负责建立内控评价考核机制,强化内部控制评价结果运用 C.负责内控评价相关信息系统的建设与维护 D.负责内部控制基础理论、内控评价方法及工具的培训
答案
热门试题
内控合规考核指标中,过程维度包括内控合规组织体系及机制建设、制度管控、案防管理、内控合规检查、监督评价、反洗钱管理、文化培育及支持管理等方面() 内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部统一组织开发,面向()使用。 分行内控评价工作的具体执行部门是指() 内控合规管理信息系统功能构建了全行内控合规的()。 在内控合规管理信息系统中,用户可通过()功能查询被评价行及辖属机构的内控评价结果,逐级查看计分表及检查底稿等信息。 总行内控合规部、安全保卫部是全行案防综合管理部门() 作为全行内控合规信息平台,内控合规管理信息系统中存储了以下哪些信息()。 合规内控与操作风险管理系统中的操作风险管理模块包括() 在内控合规管理信息系统中,授权管理模块的法人授权子模块用于管理()。 在内控合规管理信息系统中,授权管理模块的法人授权子模块提供()功能。 总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是制裁合规管理工作的牵头部门() 内控合规部门负责营业网点岗位设置相关制度的合规审查以及对业务部门内部控制情况再监督() 总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是() 内控合规方面二级分行行长对辖内内控合规管理负首要责任,二级分行其他领导在分工范围内承担相应的内控合规管理责任() 运营管理部门应当加强监督监管,主动自查自纠。发生下列()时,同级内控合规部门或者上级机构在内控评价时不作为扣分依据 在内控合规管理信息系统中,下列关于检查管理模块的正确表述是()。 总行各部门知悉或应当知悉本级部门案防信息后,应于内将案防信息报告单移送内控合规部门() 法律与内控合规职能部门是() 内控合规部门不负责的归口管理() 总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)对全行大额交易和可疑交易报告工作开展监督、检查及考核评价()
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