多选题

下列内部控制中,能够防止或发现采购与付款发生错误或舞弊的有()

A. 所有订购单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交会计部门,
B. 现购业务必须经会计部门批准后方可支付价款
C. 收到采购发票后,应立即送采购部门与订购单、验收单核对相符合
D. 采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失

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多选题
下列内部控制中,能够防止或发现采购与付款发生错误或舞弊的有()
A.所有订购单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交会计部门, B.现购业务必须经会计部门批准后方可支付价款 C.收到采购发票后,应立即送采购部门与订购单、验收单核对相符合 D.采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失
答案
多选题
下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购与付款环节发生错误或舞弊的有()
A.所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财务部门 B.所有订货单应未经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财务部门 C.收到采购发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符 D.采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失
答案
多选题
下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购与付款环节发生错误或舞弊的有(  )。
A.所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门 B.所有订货单应未经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门 C.收到采购发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符 D.采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失
答案
多选题
可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有()。
A.所有订货单经授权部门批准,订货单副本及时交财会部门 B.由用料单位提出请购申请,经批准交采购部门办理 C.由采购部门提出请购申请,并由采购部门办理 D.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性 E.对现金折扣专门记录,并严格审核是否出现折扣损失
答案
单选题
以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是()
A.检查验收单是否连续编号 B.检查有无未记录的供应商发票 C.检查付款凭单是否附有购货发票 D.审核批准采购价格和折扣的授权签字
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。
A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.货物验收部门与财会部门相互独立 D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务 E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
答案
多选题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:
A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.货物验收部门与财会部门相互独立 D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务 E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
答案
多选题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:
A.提出采购申请与批准采购申请相互独立 B.只有经过授权的人员才能提出采购申请 C.仓库保管人员负责购进货物的验收 D.由业务经办人员对卖方发票进行检查 E.作废的支票与未签发的支票一同保管
答案
单选题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()
A.采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准 B.企业内部建立分级采购批准制度 C.签发支票要经过被授权人的签字批准 D.由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对
答案
单选题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:()
A.验收单预先连续编号 B.定期与供应商核对往来款项 C.采购部门提出采购申请并对其进行审批 D.对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查
答案
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