多选题

审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有()

A. 检查验收单连续编号的完整性
B. 检查批准采购标记
C. 查验付款凭单后是否附有完整的相关单据
D. 检查注销凭证的标记
E. 检查入库单连续编号的完整性

查看答案
该试题由用户894****59提供 查看答案人数:46008 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户894****59提供 查看答案人数:46009 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有()
A.检查验收单连续编号的完整性 B.检查批准采购标记 C.查验付款凭单后是否附有完整的相关单据 D.检查注销凭证的标记 E.检查入库单连续编号的完整性
答案
主观题
注册会计师通过了解A公司采购与付款循环的内部控制,准备对其实施控制测试,下列控制测试中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接的有:
答案
多选题
2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。在对乙公司采购与付款循环的内部控制进行了解的基础上,某审计人员执行了下列审计程序,其中属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有()。
A.计算当期获得的商业折扣与进货总额的比率,并与以前各期相比较,以确定商业折扣的合理性 B.检查合同是否经过有关部门审查,核对采购发票是否与采购合同上所列明的数量、规格、品种等内容一致 C.核对采购合同、采购发票、验收单与入库单是否一致 D.抽验部分付款凭单,检查是否附有请购单、订购单、验收单等单据
答案
多选题
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有(  )。
A.向债权人函证应付账款 B.检查验收单是否连续编号 C.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准 D.检查签发的支票是否有被授权人的签字 E.观察验收部门是否独立于仓库保管部门
答案
多选题
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有:
A.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准 B.检查验收单是否连续编号 C.比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况 D.向债权人函证应付账款 E.观察验收部门是否独立于仓库保管部门
答案
主观题
资料 某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。 要求 指出该循环内部控制的弱点,分析各弱点可能导致的错报类型。
答案
多选题
《中国CPA审计准则第1121号——通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险》规定,CPA应当了解与审计相关的内部控制,主要有()
A.了解内部控制的内涵 B.了解内部控制的思路 C.了解内部控制的特别规定 D.编制说明
答案
主观题
资料 某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。 要求 针对该循环的控制弱点,向ABC公司的管理当局提出改进建议。
答案
单选题
注册会计师对被审计单位采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是(  )。
A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准 B. C.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物 D. E.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单 F. G.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单
答案
多选题
2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况: ①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购; ②采购合同的签订和审核相互独立; ③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收; ④应付款项记账员负责签发付款支票。 违反内部控制要求的有()。
A.① B.② C.③ D.④
答案
热门试题
甲注册会计师通过了解被审计单位,正在考虑利用内部审计人员的工作,在评价内部审计人员的专业胜任能力时,以下考虑恰当的有() 注册会计师对被审计单位采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是(    )。 2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有() 下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有() 采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括() 采购与付款循环内部控制主要职责分工有( )。 采购与付款循环内部控制测试的主要内容包括() 如果被审计单位采购与付款循环内部控制健全有效,卖方对账单齐备,审计人员一般可不必对应付账款余额进行询证。 采购与付款循环中属于采购交易的“发生”认定的关键内部控制有() 下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:    下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()   采购与付款循环审计目标应包括( )。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位