单选题

下列被审计单位货币资金循环的职责分工中,易导致内部控制失效的是( )

A. 出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记
B. 报销单据的填制和审核分离
C. 支票与印章由不同人保管
D. 出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制

查看答案
该试题由用户112****70提供 查看答案人数:41936 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户112****70提供 查看答案人数:41937 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
下列被审计单位货币资金循环的职责分工中,易导致内部控制失效的是( )
A.出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记 B.报销单据的填制和审核分离 C.支票与印章由不同人保管 D.出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制
答案
单选题
被审计单位工薪业务循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是:
A.考勤记录与审批、复核相互独立 B.工资费用分配表编制与审核相互独立 C.人力资源管理、工资结算、统计与财会部门相互独立 D.工资保管、记录与产量及工时记录相互独立
答案
单选题
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
A.支票与印章由不同人员保管 B.报销单据填制与审核与分离 C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节 D.出纳员负责现金日记账和总账记录
答案
多选题
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:
A.登记现金日记账与登记银行存款日记账 B.登记银行存款日记账与核对银行对账单 C.登记银行存款日记账与保管空白支票 D.保管空白支票与保管财务印章E:登记现金日记账与登记现金总分类账
答案
多选题
被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。
A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核
答案
单选题
下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:
A.出纳员编制银行存款余额调节表 B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账 C.出纳员签发支票 D.出纳员登记应收账款明细账
答案
单选题
下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:
A.出纳员编制银行存款余额调节表 B.B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账 C.C.出纳员签发支票 D.D.出纳员登记应收账款明细账
答案
单选题
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章 B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批 C.负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账 D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
答案
单选题
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是()
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章 B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批 C.负责定期核对银行账户的人员可以负责登记应收账款明细账 D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
答案
多选题
下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性程序的有:
A.抽查企业是否定期编制银行存款余额调节表 B.抽查付款凭证上是否有审批授权人的签章 C.对库存现金进行监盘 D.分析银行存款中定期存款占全部存款的比例 E.函证银行存款余额
答案
热门试题
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有( )。 在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有() 在对被审计单位货币资金循环的实质性程序中,恰当的有() 针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。 下列各项货币资金中,注册会计师审计后应当提请被审计单位通过“其他货币资金”科目核算的有() 审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()。 审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有() 被审计单位下列货币资金业务的内部控制中,与银行存款无直接关系的是()   被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( ) 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。 以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。 下列关于货币资金循环单据处理的分工,正确的有: (2014年)被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是() 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有() 针对下列被审计单位与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位