多选题

以下关于审计委员会责任说法错误的有( )。

A. 审计委员会的任务不会因企业的规模复杂性及风险状况而有所不同
B. 建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行
C. 审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请管理层解决
D. 审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告

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多选题
以下关于审计委员会责任说法错误的有( )。
A.审计委员会的任务不会因企业的规模复杂性及风险状况而有所不同 B.建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行 C.审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请管理层解决 D.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中错误的是()。
A.审计委员会的负责人应当由独立董事担任 B.审计委员会中独立董事的人数不得少于1/2,并且至少有2名独立董事从事会计工作5年以上 C.审计委员会可以聘请专业人士提供服务,由此发生的合理费用由证券公司承担 D.可以提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中错误的是()。
A.审计委员会的负责人应当由独立董事担任 B.审计委员会中独立董事的人数不得少于1/2,并且至少有3名独立董事从事会计工作5年以上 C.审计委员会可以聘请专业人士提供服务,由此发生的合理费用由证券公司承担 D.可以提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中错误的是()。
A.审计委员会的负责人应当由独立董事担任 B.审计委员会中独立董事的人数不得少于1/2,并且至少有2名独立董事从事会计工作5年以上 C.审计委员会可以聘请专业人士提供服务,由此发生的合理费用由证券公司承担 D.可以提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为【答案】B
答案
单选题
以下关于审计委员会描述错误的是()。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立 B.审计委员会成员是否拥有相关的财务经验并不重要 C.董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责 D.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中,正确的是( )。
A.各企业审计委员会的任务是相同的 B.B.审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请董事会解决 C.C.审计委员会每年至少举行两次会议,并于审计周期的主要日期举行 D.D.审计委员会应与管理层一起,每年应至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中不正确的是( )
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验 B.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统 C.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 D.虽然企业的规模、复杂性及风险状况会有所不同,但是审计委员会的任务是相同的
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中不正确的是( )。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立 B.审计委员会的职能是监督 C.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 D.虽然企业的规模
答案
多选题
以下关于审计委员会的监察角色的说法中不正确的有()
A.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 B.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,且需要管理层出席 C.审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 D.审计委员会无权监督新审计师的选择过程,以及批准外聘审计师业务条款及审计服务的报酬
答案
单选题
下列关于审计委员会,说法错误的是( )。
A.在一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 B.审计服务的报酬与审计委员会无关,由企业财务部门根据高层领导意见决定 C.审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘 D.建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行
答案
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