单选题

下列针对采购与付款循环业务的细节测试中,属于余额的细节测试的是(  )。

A. 选择已记录的采购业务,检查交易是否计入正确的会计期间
B. 询问期末已签署但尚未寄出的支票是否在本期冲回,计入下一会计期间
C. 复核截至审计外勤结束日的期后付款,查找其是否已在年前记录的证据
D. 复核供应商对账单,获取发票遗漏、未计入正确的会计期间的证据

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单选题
下列针对采购与付款循环业务的细节测试中,属于余额的细节测试的是(  )。
A.选择已记录的采购业务,检查交易是否计入正确的会计期间 B.询问期末已签署但尚未寄出的支票是否在本期冲回,计入下一会计期间 C.复核截至审计外勤结束日的期后付款,查找其是否已在年前记录的证据 D.复核供应商对账单,获取发票遗漏、未计入正确的会计期间的证据
答案
单选题
下列凭证记录中属于采购与付款业务循环过程的是( )。
A.贷项通知单 B.付款凭单 C.汇款通知单 D.客户对账单
答案
多选题
下列情形中,注册会计师通常应考虑对采购与付款交易和相关余额实施细节测试的有()。
A.重大错报风险评估为高 B.实质性分析程序显示出未预期的趋势 C.对需要在纳税申报表中单独披露的事项进行分析 D.需要在财务报表中单独披露的金额或很可能存在错报的金额
答案
多选题
下列属于采购与付款业务循环风险的有()
A.把发送给本企业仓库的货物记录为销售 B.管理层通过操纵费用的确认控制损益 C.低估对存货应计提的跌价准备 D.收款未及时入账或者记入不正确的账户 E.将本期支出延迟到下期确认
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:
A.审查订购单是否连续编号 B.检查采购合同是否经过有关部门审查 C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 E.向债权人函证应付款项数额
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()
A.审查订购单是否连续编号 B.检查采购合同是否经过有关部门审查 C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.审核实方对账单,并追查至应付款项明细账 E.向债权人函证应付款项数额
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账、原材料账与应付款项账户的过账是否正确
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账户、原材料账户与应付款项账户的过账是否正确
答案
单选题
以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是()
A.检查验收单是否连续编号 B.检查有无未记录的供应商发票 C.检查付款凭单是否附有购货发票 D.审核批准采购价格和折扣的授权签字
答案
单选题
下列属于采购与付款循环中的业务活动的是( )
A.接受顾客订单 B.向顾客开具账单 C.注销坏账 D.确认与记录负债
答案
热门试题
下列选项中,属于采购与付款业务循环信息传递程序控制的是(  )。 下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是: (2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。 当出现下列( )情形时,注册会计师通常应考虑对采购与付款交易和相关余额实施细节测试。 当出现下列()情形时,注册会计师通常应考虑对采购与付款交易和相关余额实施细节测试。 下列各项中,属于采购与付款业务循环中职责分工控制的有()。 需要对采购与付款交易实施细节测试的情形有()。 下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,错误的是() 当出现下列情形时,注册会计师通常应考虑对采购与付款交易和相关余额实施细节测试的有(  )。 下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。 以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是( ) 以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。 下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。 为测试采购与付款循环相关的控制,下列各项中不正确的是() 下列属于采购与付款循环的审计科目有( ) 以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序的有( )。 下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制的有: 采购与付款循环内部控制测试的主要内容包括() 下列各项中关于采购与付款循环业务活动的表述不正确的是() 下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有()
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