单选题

内部审计师对公司信用卡的使用情况进行审计时主要关注的应是:Ⅰ.职责分工不充分。Ⅱ.采购职能被削弱。Ⅲ.信用卡可能被用于私利。Ⅳ.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。

A. Ⅰ和Ⅲ
B. 只有Ⅱ和Ⅳ
C. 只有Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

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单选题
内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项不是其应主要关注的内容()
A.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款 B.职责分工不充分 C.信用卡可能被用于私利 D.以上三者均不是
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单选题
内部审计师对公司信用卡的使用情况进行审计时主要关注的应是:Ⅰ.职责分工不充分。Ⅱ.采购职能被削弱。Ⅲ.信用卡可能被用于私利。Ⅳ.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。
A.Ⅰ和Ⅲ B.只有Ⅱ和Ⅳ C.只有Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
某内部审计师对固定资产的使用情况进行审计,为了证明设备仍然在使用,应该采取的措施是()
A.检查固定资产的折旧时间表 B.审计固定资产的折旧政策 C.检查固定资产的维修记录表 D.审查该项固定资产卡片
答案
单选题
内部审计师发现维修部门的员工不签工作计时卡,上次审计时也存在这种情况。审计师应该( )。
A.将这次发现包括在当前的审计报告中 B.要求维修部门经理承担由此引发的风险 C.不做出维修部门有关工资支付内部控制的结论 D.通知这些员工签署工作计时卡
答案
单选题
某内部审计师在对计算机系统的使用情况进行审计时,提供了一份计算机系统登录失败的例外报告,则该报告属于()
A.补偿型控制 B.预防型控制 C.发现型控制 D.纠正型控制
答案
单选题
内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?()
A.控制流程图 B.标准操作程序的复印件 C.关于部门历史、经营活动及表格使用的描述 D.工序操作标准的复印件
答案
单选题
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
A.采购过程中有效的信息沟通问题 B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制 C.采购部门对供应商的管理是否充分有效 D.以上都对
答案
单选题
内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是()
A.浏览 B.分析性复核 C.重算 D.函证
答案
单选题
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
A.直到达成一致意见后才出具审计报告 B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告 C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异 D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因
答案
单选题
某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效()
A.应收账款的账龄分析单 B.积极式函证回函 C.消极式函证回函 D.发运凭证
答案
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