多选题

(2017年真题)下列有关财务报表审计与内部控制审计的 共同点 的说法中,正确的有 (  )。

A. 两者识别的重要账户、列报及其相关认定相同
B. 两者的审计报告意见类型相同
C. 两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同
D. 两者测试内部控制运行有效性的范围相同

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多选题
(2017年真题)下列有关财务报表审计与内部控制审计的 共同点 的说法中,正确的有 (  )。
A.两者识别的重要账户、列报及其相关认定相同 B.两者的审计报告意见类型相同 C.两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同 D.两者测试内部控制运行有效性的范围相同
答案
多选题
(2017年)下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
A.两者识别的重要账户、列报及其相关认定相同 B.两者的审计报告意见类型相同 C.两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同 D.两者测试内部控制运行有效性的范围相同
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有( )。
A.测试内部控制运行有效性的范围相同 B.识别的重要账户、列报及其相关认定相同 C.了解和测试内部控制的审计程序类型相同 D.审计报告意见类型不同
答案
单选题
(2017年真题)下列有关财务报表审计和财务报表审阅的区别的说法中,错误的是(  )。
A.财务报表审计所需证据的数量多于财务报表审阅 B.财务报表审计提出结论的方式与财务报表审阅不同 C.财务报表审计采用的证据收集程序少于财务报表审阅 D.财务报表审计提供的保证水平高于财务报表审阅
答案
单选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的异同点的说法中,错误的是( )。
A.内部控制审计测试的样本量大于财务报表审计中控制测试的样本量 B.内部控制审计测试的期间可能短于财务报表审计中控制测试的期间 C.二者均可以对审计报告发表保留意见 D.二者运用的重要性水平相同
答案
单选题
下列有关内部控制审计与财务报表审计的表述中,不正确的是()。
A.建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性以及在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是注册会计师的责任 B.注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行 C.内部控制审计与财务报表审计是两种不同的审计业务,两种审计的目标不同 D.财务报告内部控制审计与财务报表审计通常使用相同的重要性或重要性水平
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
A.两者识别的重要账户 B.两者的审计报告意见类型相同 C.两者了解和测试内部控制设计及运行有效性的审计程序类型相同 D.两者测试内部控制运行有效性的范围相同
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
A.两者识别的重要账户、列报及其相关认定相同 B.两者的审计报告意见类型相同 C.两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同 D.两者测试内部控制运行有效性的范围相同
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
A.两者识别的重要账户、列报及其相关认定相同 B.两者的审计报告意见类型相同 C.两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同 D.两者测试内部控制有效性的范围相同
答案
单选题
下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是()
A.对于同一财务报表,在内部控制审计和财务报表审计中运用的重要性水平应当相同 B.在财务报表审计和内部控制审计中,注册会计师都需要了解并测试与审计相关的内部控制 C.在整合审计中,控制测试的时间安排尽量同时满足内部控制审计和财务报表审计的要求 D.实施内部控制审计时,注册会计师需要重点考虑财务报表审计中发现的财务报表错报,考虑这些错报对评价内控有效性的影响
答案
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下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是( )。 针对上市实体而言,下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有(  )。 针对上市实体而言,下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有()。 针对上市实体而言,下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,恰当的有( )。 下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,不正确的有() (2017年)下列有关财务报表审计和财务报表审阅的区别的说法中,错误的是( )。 内部控制审计与财务报表审计的区别包括()。 财务呈报内部控制审计与财务报表审计有何联系? (2019年真题)下列有关财务报表审计的说法中,错误的是(  )。 下列关于内部控制审计与财务报表审计的表述错误的是()。 在财务报表审计中,下列有关了解内部控制的说法中,错误的有()。 内部控制审计与财务报表审计的共同点包括()。 (2017年真题)在审计集团财务报表时,下列有关组成部分重要性的说法中,正确的有(  )。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 在财务报表审计中,下列有关了解内部控制的说法中,不正确的是()。 关于内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是(  )。 关于内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是(  )。 下列各项中,属于内部控制审计与财务报表审计的共同点的有( )。 下列有关财务报表审计和财务报表审阅的说法中,错误的有()。
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