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邮政储蓄审计部门应定期将网点常规审计情况下发审计通报。
单选题
邮政储蓄审计部门应定期将网点常规审计情况下发审计通报。
A. 正确
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单选题
邮政储蓄审计部门应定期将网点常规审计情况下发审计通报。
A.正确 B.错误
答案
单选题
邮政储蓄营业网点的常规审计应采取定期定频的原则。
A.正确 B.错误
答案
多选题
邮政储蓄网点常规审计程序包括()
A.制定审计计划和审计方案 B.组织审计实施 C.对审计结果利用 D.后续跟踪审计
答案
多选题
邮政储蓄营业网点的常规审计程序包括()。
A.制定审计计划和审计方案 B.组织审计实施 C.对审计结果利用 D.后续跟踪审计
答案
单选题
邮政储蓄营业网点审计应以风险为导向。
A.正确 B.错误
答案
判断题
邮政储蓄营业网点审计应以风险为导向()
答案
单选题
未实行全市集中审计的邮政储蓄二级分行的网点审计负责人员,应对直辖网点每()实施一次常规审计。
A.月 B.季 C.半年 D.年
答案
多选题
下列选项中,属于邮政储蓄营业网点审计人员审计权限的有()。
A.检查网点库存现金 B.对存放储蓄资金的保险柜临时封存 C.调阅网点监控录像 D.对网点违规行为提出整改意见
答案
判断题
审计部门应当定期对下级审计部门组织审计业务考核,考核审计质量控制目标的实现情况()
答案
单选题
内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部()
A.后续跟踪 B.再监督 C.后续审计 D.再审计
答案
热门试题
内部审计部门应随时将合规性审计结果告知()
项目法人()将审计整改情况报告书面回复审计部门
项目法人()将审计整改情况报告书面回复审计部门
各职能部门审计整改落实情况由内部审计部门落实和监督。---审计部()
审计部门协查案件涉及的审计档案应永久保管。---审计部()
以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率?
内部审计部门应建立审计复议制度。()
保险公司的合规管理部门应当与内部审计部门相分离,并接受内部审计部门定期的独立审计
商业银行()应针对内部审计部门建立科学的激励约束机制,并对总审计师的履职尽责情况进行考核评价,内部审计部门定期对内部审计人员的专业胜任能力进行评价。
根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照()实施审计项目,并定期进行自我评估。
内部审计部门应()将合规性审计结果告知合规负责人
审计组应当将审计报告及相关审计资料,一并报送审计部门审定()
上级审计部门可以将其监督对象范围内的审计事项授权下级审计部门进行审计()
内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。
审计部门跟据编制的年度工作计划,可在全行范围内实施常规审计、离任审计、专项审计等()
审计部门实施现场检查的基本程序:审计准备→审计立项→审计实施→审计报告→审计处理→审计跟踪→资料整理(审计部)()
审计部门应重点关注被审计机构制裁合规管理工作的有效性,并不定期开展审计()
内部审计机构负责人应当定期检查审计计划的执行情况。---审计部()
审计部门应当在()向审计对象发出审计通知书。特殊情况下,可以先以电话、传真等形式通知审计对象,审计组进入审计现场后再向审计对象交验审计通知书。
审计组在审计报告报送审计部门前,应当召开审计情况通报会()
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