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完成第一项审计业务时,一名新的审计主任向审计经理提交了一份报告草案。根据《准则》,除审查这份报告以外。以下哪个步骤是经理评估审计师绩效的最相关措施?
单选题
完成第一项审计业务时,一名新的审计主任向审计经理提交了一份报告草案。根据《准则》,除审查这份报告以外。以下哪个步骤是经理评估审计师绩效的最相关措施?
A. 访谈审计业务客户。
B. 审查管理层对结果的回应。
C. 重新执行测试样本。
D. 进行正式的绩效评估。
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单选题
完成第一项审计业务时,一名新的审计主任向审计经理提交了一份报告草案。根据《准则》,除审查这份报告以外。以下哪个步骤是经理评估审计师绩效的最相关措施?
A.访谈审计业务客户。 B.审查管理层对结果的回应。 C.重新执行测试样本。 D.进行正式的绩效评估。
答案
单选题
( )审计人员在完成一项审计工作后,就审计任务的完成情况和审计结果向所属的审计机关写出的书面汇报。
A.审计报告 B.审计档案 C.审计意见说明书 D.审计通知书
答案
单选题
内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:
A.有关审计发现原因的意见表述 B.对审计期间发现的控制薄弱环节的相关的事实表述 C.对审计期间形成的事实和意见的表述 D.对有关潜在的、可能会对业务客户有帮助的未来事件的表述
答案
主观题
假如你是一名审计人员,请简述终结审计工作阶段应完成的审计工作以及如何确定审计报告的意见类型。
答案
单选题
内部审计小组进驻被审计单位的第一项工作,就是要召开一次与被审计单位相关人员的初次见面会议。所谓“相关人员”不包括()
A.被审计单位负责人 B.关键部门负责人 C.与被审计事项直接相关的业务主管人员 D.被审计单位销售员
答案
单选题
在审计业务中,为了有效地从一名雇员那里获取敏感信息,审计师应该()
A.将上一次面谈时从该雇员搭档口中获得的某条信息告知该雇员 B.将敏感问题放在调查问卷的开头,以确保其得到回答 C.向该雇员解释,审计师的职业道德声誉对审计师能否成功开展工作具有举足轻重的意义,一旦审计师违反了保密承诺,其职业道德声誉将严重受损 D.指出管理层已授予审计师全权开展此次面谈
答案
单选题
()的审计作为一项重要风险融入信贷业务审计、会计业务审计、重要岗位人员履职审计、出纳业务审计以及其他日常监督活动中。
A.案件风险 B.操作风险 C.授信风险 D.集资风险
答案
单选题
在内部审计项目组开会过程中,其中两名成员发生了争执,并且一名组员指控另一名组员试图将个人利益凌驾于审计利益之上。审计经理应当:
A.在会后对两名审计师均进行惩罚,因为他们缺少职业操行 B.继续开会,但就不当行为,在事后责备提出指控的审计师 C.会后与两名审计师谈话,解决冲突和不当行为 D.停止开会,并将该事件转交整个审计组进行讨论
答案
单选题
一项典型的绩效审计业务包括()
A.对关键控制活动、程序、政策及法规遵循情况的检查 B.关注组织的财产安全、财务信息的可靠性 C.审查运营过程是否体现了经济性、效益性 D.评估环境并与建立的得到认可的评价标准相比较
答案
单选题
一项典型的绩效审计业务包括:( )
A.检查财务报表信息,包括各种财务处理方法的适当性 B.测试对政策、程序、法律和规章的遵循性 C.评价环境并与建立的标准相比较 D.评价组织和部门结构,包括对程序流程的评估
答案
热门试题
以下哪一项内容最可能被视为内部审计的非审计业务?()
内部审计师发现一名高级经理从事的非法活动。这类信息:
在内部审计项目组开会过程中,有成员发生了争执,并且一名组员指控另一名组员试图将个人利益凌驾于审计利益之上。审计经理面对这种情况应当采取的行动是:()
银行业金融机构可设立一名首席审计官负责全系统的审计工作,首席审计官岗位变动要事前向报告()
项目审计系统操作,选择“点击提交主任审批”,待业务部门主任审批通过后,即完成送审流程()
在为一项审计业务编制恰当的工作方案时,审计主管需要考虑的最重要的因素是:( )
行长(主任)、副行长(副主任)每年接受监事会的专项审计,审计结果向()报告。离任时,须进行离任审计。
存货审计一项必不可少的审计方法是()。
内部审计完成后,最后一项工作即编制审计报告,下列关于内部审计报告的说法不正确的是()。
哪一项是关于隐私业务审计最佳的描述?()
经济责任审计的审计评价不包括哪一项()
下列哪一项审计不包括在“三E”审计中?()
内审主管要求某一审计经理审查本部门书店和电子审计底稿的使用情况。在一次审计经理会议上,执行该任务的经理建议取消多数人书面上作的底搞,另一名经理提出反对意见,引发了争论。对此审计主管应:()
首席审计执行官揭示了一项明显涉及常务副总经理的重大舞弊活动,而首席审计执行官要向其提交报告。首席审计执行官最好采取以下哪项措施?
金融机构的内部审计人员刚刚完成了一项贷款业务审计。在贷款委员会批准的81项贷款中,审计人员发现了7项贷款超过了批准的金额。审计人员以下哪项行为是不适当的?
反馈使得审计经理能监督审计人员的效率与效力,以下哪一项不是从反馈中导致的行动()。
在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的()
商业银行可设立总审计师或首席审计官(以下统称“总审计师”)一名。总审计师由审计委员会负责聘任和解聘()
会计师事务所承接任何一项审计业务,可以不与委托人签署审计业务约定书
一名内部审计经理正在复核由职员编写的工作底稿。下列哪项复核说法是正确的?
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