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内部审计师在评估企业的隐私管理制度时,正确的做法是:
单选题
内部审计师在评估企业的隐私管理制度时,正确的做法是:
A. 考虑组织所在管辖范围内的法律法规和相关政策
B. 与法律顾问联系,确定适用于组织的国家/地区的法律
C. 与信息技术专家联系,确定是否建立了信息安全和数据保护控制,并对其适当性进行定期检查和评估
D. 以上都对
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单选题
内部审计师在评估企业的隐私管理制度时,正确的做法是:
A.考虑组织所在管辖范围内的法律法规和相关政策 B.与法律顾问联系,确定适用于组织的国家/地区的法律 C.与信息技术专家联系,确定是否建立了信息安全和数据保护控制,并对其适当性进行定期检查和评估 D.以上都对
答案
单选题
在组织的隐私制度评估中,下列哪项内部审计师的哪项做法是合适的()。
A.考虑遵循相关的法律法规或标准 B.企业隐私优先级控制措施 C.评估组织的隐私商业战略 D.以上都对
答案
单选题
在组织的隐私制度评估中,内部审计师的以下哪一项做法是合适的?()
A.考虑遵循相关的法律法规或标准 B.企业隐私优先级控制措施 C.评估组织的隐私商业战略 D.以上都对
答案
单选题
资产评估机构应当建立健全内部管理制度。以下不属于内部管理制度的是()
A.资产评估业务管理制度 B.业务档案管理制度 C.质量控制制度 D.继续教育制度
答案
多选题
资产评估机构内部管理制度包括()
A.资产评估业务管理制度 B.人事管理制度 C.继续教育制度 D.质量控制制度 E.业务档案管理制度
答案
单选题
内部审计师在评估公司道德时发挥何种作用?
A.对员工开展问卷调查,以评估公司的道德氛围 B.评估公司用以实现其理想法律和道德合规水平的战略和程序的有效性 C.开展举报热线,揭露违反公司政策的行为 D.以研讨会的形式加强道德教育
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
A.预防控制 B.检查控制 C.纠正控制 D.控制风险
答案
单选题
内部审计师可以自行确定评估标准。
A.错误 B.正确
答案
单选题
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
A.已经实施的控制 B.已经实施控制的有效性 C.资产的风险监督机制 D.资产的脆弱性和威胁
答案
热门试题
内部审计师在评估组织的风险管理过程时,不需要考虑的因素是()
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
企业管理层断言内部审计师用来评估经营业绩的标准不适当。管理层制定的书面业绩相准模糊,不得不由内部审计师进行解释。在这种情况下,内部审计师为了运用应有的职业审慎,应该()
根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师评估机构风险管理程序的充分性,应该()
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
某内部审计师在审查差旅费时发现,销售经理某项已报销差旅费的支出用途存在问题。该经理承认这笔支出不符合公司管理制度,并承诺归还这笔报销的费用。若该经理作出的承诺有效,则内部审计师:
某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
维修企业管理制度包括:质量管理制度、安全生产管理制度、车辆维修档案管理制度、人员培训制度、设备管理制度及配件管理制度。()
维修企业管理制度包括:质量管理制度、安全生产管理制度、车辆维修档案管理制度、人员培训制度、设备管理制度及配件管理制度()
内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。
某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效()
以下物业管理制度中,属于内部管理制度的有()。
关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?()
内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?()
内部审计师可以通过确定何种事项来评估管理当局的计划职能?()
什么是内部会计管理制度?应建立什么样的内部会计管理制度?
企业内部劳动关系管理制度制定的主体是( )。
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内部审计师的风险评估不需要检查管理层的风险评估过程和报告。
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