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下列与现金相关的内部控制,应提出改进建议的是:()
单选题
下列与现金相关的内部控制,应提出改进建议的是:()
A. 每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单
B. 担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开
C. 现金折扣需经过适当审批
D. 每日盘点现金并与账面余额核对
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单选题
下列与现金相关的内部控制,应提出改进建议的是:()
A.每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单 B.担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开 C.现金折扣需经过适当审批 D.每日盘点现金并与账面余额核对
答案
单选题
针对N公司下列与现金相关的内部控制,A注册会计师应提出改进建议的是()。
A.每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单 B.担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开 C.现金折扣需经过适当审批 D.每日盘点现金并与账面余额核对
答案
单选题
针对N公司下列与现金相关的内部控制,A注册会计师应提出的改进建议是( )。
A.库存现金超出限额及时送存银行 B.担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开 C.现金折扣需经过适当审批 D.每日盘点现金并与账面余额核对
答案
主观题
针对被审计单位下列与库存现金相关的内部控制,审计人员应提出的改进建议是( )
答案
单选题
针对被审计单位下列与现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()。
A.库存现金超出限额及时送存银行 B.担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开 C.现金折扣需经过适当审批 D.每日盘点现金并与账面余额核对
答案
单选题
针对被审计单位下列与现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()
A.库存现金超出限额及时送存银行 B.担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开 C.现金的收支与记账的岗位分离 D.对现金收支业务进行内部审计
答案
单选题
针对被审计单位下列与现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()
A.每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单 B.在特殊情况下经主管领导批准方可坐支现金 C.现金折扣需经过适当审批 D.每日盘点现金并与账面余额核对
答案
单选题
针对被审计单位下列与库存现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是( )。
A.每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单 B.担任登记现金日记账的人员负责登记现金总账
答案
单选题
针对被审计单位下列与库存现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()。
A.每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单 B.担任登记现金日记账的人员负责登记现金总账 C.现金折扣需经过适当审批 D.每日盘点库存现金并与账面余额核对
答案
多选题
针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。
A..现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出 B..在办理费用报销的付款手续后,出纳员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C..指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户 D..期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额。对余额核对相符的银行存款账户,无须编制银行存款余额调节表
答案
热门试题
针对丁公司下列与货币资金相关的内部控制,D注册会计师应提出改进建议的是( )。
针对下列被审计单位与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()
针对丁公司下列与货币资金相关的内部控制,D注册会计师应提出改进建议的是()
针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有( )。
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有()
针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有()。
针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有( )。
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有( )。
针对A公司下列与货币资金相关的内部控制,注册会计师提出的改进建议错误的是( )。
针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是()。
针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是( )。
了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是()
针对博远公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师无需提出改进建议的有()
属于货币资金相关内部控制要求的有( )。
A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。了解甲公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对甲公司内部控制缺陷提出改进建议的是( )。
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。了解甲公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对甲公司内部控制缺陷提出改进建议的是( )。
为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程序是( )。
下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()
在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有()
在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有()
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