下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()
A. 对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章
B. 对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象
C. 对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为
D. 对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞
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