单选题

在审查企业流程过程中,内部审计师可以()

A. 对流程设计中设置的控制点提出合理建议
B. 领导流程设计小组
C. 决定采用何种控制方法
D. 审查所提控制建议的实现情况

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单选题
在审查企业流程过程中,内部审计师可以()
A.对流程设计中设置的控制点提出合理建议 B.领导流程设计小组 C.决定采用何种控制方法 D.审查所提控制建议的实现情况
答案
单选题
某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()
A.根据员工的工作时间判断其工资水平的合理性 B.根据去年每月的销售费用预测今年每月的消费支出 C.对公司过去三年的销售额进行趋势分析 D.对工作时间超过10年的员工的工资10年的变化进行分析
答案
单选题
由内部审计部门对监管审查部门的工作进行协调对企业有利,因为内部审计师可以()
A.为被审计部门提供审计建议 B.提高审计的效率和效果 C.开展实质性测试,从而缩短监管审查部门的审查时间 D.通过内部审计工作底稿和报告为拟开展的合规性测试提供证据
答案
单选题
在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该()
A.生成该程序的文档 B.中止审计 C.进行符合性测试 D.识别并评估目前状况下的组织活动
答案
单选题
下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?()
A.内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容 B.内部审计师没有发现重大的错误或弱点 C.没有发现采购业务中的控制薄弱环节 D.内部审计师的专业技能不足以胜任审计活动
答案
单选题
在电子商务业务的审计过程中,内部审计师应直接关注?
A.交易历史如时间码和接收的确认 B.限制未经授权的访问传输数据的逻辑安全控制 C.限制访问电子商务机器设备的物理安全控制 D.企业内所有电子商务应用的清单
答案
单选题
内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?()
A.金融资产的流动性偏高 B.生产业务很复杂 C.应收账款的内部控制薄弱 D.会计系统正在更新中
答案
单选题
审计师审查重组织流程的时候,首先要审查()
A.现有控制图 B.消除的控制 C.处理流程图 D.补偿性控制
答案
单选题
某内部审计师在审计过程中,计算了加急订单占全部订单的比例以及退货占全部订单的比例,则该内部审计师正在实施哪种内部控制活动()
A.评价业绩指标的完成情况 B.存货管理的有效性检查 C.舞弊风险的检查 D.存货的质量控制监督
答案
单选题
IS审计师在审查EDI交易过程中发现存在未经授权的交易,审计师可能会建议改进()
A.EDI贸易伙伴协议 B.终端物理控制 C.发送和接受消息鉴证技术 D.程序变更控制程序
答案
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某内部审计师在审计过程中怀疑300张发票中存在一部分不合理的发票,因此采用判断抽样的方法选取30张的样本进行审查,该内部审计师的做法的缺陷在于() 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 某内部审计师在审计过程中发现了关于采购业务流程中某项步骤的陈述可能是错误的,但是有没有确凿的证据来证实,所以遵照审慎性原则,该内部审计师不应该() 某内部审计师在审计过程中利用了合同的复印件,那么该复印件属于() 在审计过程中,内部审计师应该考虑以下哪个因素来确定分析性程序的使用范围:( ) 在风险评估过程中,关于内部审计师的行为的说法,不正确的是() 内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。 在网上零售业务中,内部审计的咨询功能定位于发现接受订单和发货流程中可能会增加流程时间缺陷。在对管理工作流程的初步审查中,内部审计师注意到公司减少重复劳动伤害的决议并未得到执行。那么内部审计师最好应该() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 某内部审计师在审计过程中,利用照相机拍摄了某厂房的照片,则该照片属于() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 若内部审计师能与外部审计师发展强有力的合作关系会使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以:() 在组织的全面风险管理过程中,内部审计师不能从事的咨询活动是: 领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高层管理者的首要职责是() 内部审计师证明在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎的方法是() 为确保在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎,内部审计师通常应:( ) 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
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