单选题

在电子商务业务的审计过程中,内部审计师应直接关注?

A. 交易历史如时间码和接收的确认
B. 限制未经授权的访问传输数据的逻辑安全控制
C. 限制访问电子商务机器设备的物理安全控制
D. 企业内所有电子商务应用的清单

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单选题
在电子商务业务的审计过程中,内部审计师应直接关注?
A.交易历史如时间码和接收的确认 B.限制未经授权的访问传输数据的逻辑安全控制 C.限制访问电子商务机器设备的物理安全控制 D.企业内所有电子商务应用的清单
答案
单选题
内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?()
A.具备符合本组织战略的涵盖电子商务系统的规划、设计和实施的商业计划的项目 B.具备在风险评估中考虑到政府和监管规定以及其他外部因素的商业计划的项目 C.具备要求由外部供货商提供主机服务的商业计划的项目 D.具备解决交易处理的准确性和软件安全性的商业计划的项目
答案
单选题
内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?
A.具备符合本组织战略的涵盖电子商务系统的规划、设计和实施的商业计划的项目 B.具备在风险评估中考虑到政府和监管规定以及其他外部因素的商业计划的项目 C.具备要求由外部供货商提供主机服务的商业计划的项 D.具备解决交易处理的准确性和软件安全性的商业计划的项目
答案
单选题
某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()
A.根据员工的工作时间判断其工资水平的合理性 B.根据去年每月的销售费用预测今年每月的消费支出 C.对公司过去三年的销售额进行趋势分析 D.对工作时间超过10年的员工的工资10年的变化进行分析
答案
单选题
内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?()
A.金融资产的流动性偏高 B.生产业务很复杂 C.应收账款的内部控制薄弱 D.会计系统正在更新中
答案
单选题
在审查企业流程过程中,内部审计师可以()
A.对流程设计中设置的控制点提出合理建议 B.领导流程设计小组 C.决定采用何种控制方法 D.审查所提控制建议的实现情况
答案
单选题
下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?()
A.内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容 B.内部审计师没有发现重大的错误或弱点 C.没有发现采购业务中的控制薄弱环节 D.内部审计师的专业技能不足以胜任审计活动
答案
单选题
在对非营利活动的综合审计中,内部审计师主要关注( )。
A.遵循政策和程序的程度 B.同预算编制过程有关的程序 C.实现公司使命的程度 D.有关资金来源和利用方面的报告的准确性
答案
单选题
IS审计师受雇审查电子商务安全。IS审计师的第一个任务是检查每一个现有的电子商务应用以查找脆弱性。下一步工作是什么()
A.立即向CIO或CEO报告风险 B.检查开发中的电子商务应用 C.确定威胁和发生的可能性 D.核对风险管理的可行预算
答案
单选题
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
A.直到达成一致意见后才出具审计报告 B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告 C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异 D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因
答案
热门试题
在事后审计绩效评估过程中,审查者应关注内部审计师的哪些特质或行为?( )Ⅰ.通用业务知识。Ⅱ.计算精度。Ⅲ.人际交往能力。Ⅳ.对审计程序的掌握情况。 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 被聘用的信息系统审计师评审电子商务的安全性。信息系统审计师的首要任务是评审每个现有的电子商务应用程序,寻找漏洞。那么接下来的任务是() 与外部审计师相比,内部审计更关注的领域是() 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 为确保在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎,内部审计师通常应:( ) 某内部审计师在审计过程中,计算了加急订单占全部订单的比例以及退货占全部订单的比例,则该内部审计师正在实施哪种内部控制活动() 在一个审计过程中,IS审计师注意到组织的业务持续计划() 与外部审计师相比,内部审计更关注的领域是(   )。 内部审计师的大量工作是积累审计业务信息。() 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式 内部审计师在审计过程中被告知他所审计的业务正发生舞弊,但不明确舞弊所涉及的具体种类和相关人员。内部审计师怀疑几个领域都可能发生舞弊,那么他应该() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 某内部审计师在审计过程中利用了合同的复印件,那么该复印件属于() 在审计过程中,内部审计师应该考虑以下哪个因素来确定分析性程序的使用范围:( ) 在确认业务中,内部审计师应该进行追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该:
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