登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
财会类
>
初级审计师
>
审计理论与实务
>
下列有关内部控制的表述,正确的有()。
多选题
下列有关内部控制的表述,正确的有()。
A. 内部控制,是指被审计单位制定和实施相关政策、程序和措施的过程
B. 内部控制可以保护财产物资的安全完整和有效使用
C. 信息系统对内部控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度
D. 内部控制的设置和运行受制于成本效益原则
E. 内部控制通常是针对特殊业务活动而设置的
查看答案
该试题由用户222****90提供
查看答案人数:42546
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户222****90提供
查看答案人数:42547
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
下列有关内部控制的表述,正确的有( )。
A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施 B.若审计人员认为内部控制完全不能预防或发现错误,就应将控制风险定为100% C.内部控制越有效,控制风险就越低 D.按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制 E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查
答案
多选题
下列有关内部控制的表述,正确的有:
A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施 B.保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一 C.内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响 D.按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制 E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查
答案
多选题
下列有关内部控制的表述,正确的有()。
A.内部控制,是指被审计单位制定和实施相关政策、程序和措施的过程 B.内部控制可以保护财产物资的安全完整和有效使用 C.信息系统对内部控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度 D.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则 E.内部控制通常是针对特殊业务活动而设置的
答案
多选题
下列有关内部控制的表述,正确的有()
A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施 B.保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一 C.内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响 D.每月的最后一天对仓库中的存货进行全面盘点属于预防式控制 E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查
答案
多选题
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()
A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查 B. C.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价 D. E.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价 F. G.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关
答案
多选题
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有( )
A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查 B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价 C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价 D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关 E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段
答案
多选题
下列有关内部控制测试的表述中,正确的有()
A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测试可以代替实质性程序 B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价 C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价 D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关 E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性程序阶段
答案
多选题
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()
A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查 B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价 C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价 D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关 E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段
答案
多选题
下列有关内部控制测试的表述中,正确的有:
A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测试可以代替实质性程序 B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价 C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价 D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关 E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性程序阶段
答案
多选题
下列有关内部控制测试的表述中,正确的有()。
A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查 B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价 C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价 D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关 E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段
答案
热门试题
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()
下列有关内部控制与认定的表述中,正确的有( )。
下列有关内部控制局限性的表述中,正确的是()
(2016年)下列有关内部控制测评的表述中,正确的有:
下列有关作业成本控制表述正确的有()。
下列有关会计控制表述不正确的是()。
下列有关内部控制审计报告的表述,错误的是()
下列有关作业成本控制表述不正确的是( )。
下列有关内部审计报告的表述,正确的是()
下列有关内部控制的表述,正确的有( )。[2011年中级真题]
下列有关内部审计质量控制的表述中,错误的是( )。
下列有关内部控制审计与财务报表审计的表述中,不正确的是()。
下列有关内部控制审计的说法中,正确的是( )。
下列有关内部控制目标的说法中正确的有( )。
下列有关内部控制的局限性的表述中,错误的是( )。
下列有关内部控制的局限性的表述中,错误的是( )。
下列有关内部审计具体准则的表述,不正确的是( )。
下列有关内部控制审计范围的说法中,正确的是( )。
下列有关内部控制的说法中不正确的是()。
下列有关内部控制审计范围的说法中,正确的是( )。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP