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内部审计师对比部门人员配臵情况与行业标准,是为了获取怎样的审计结论:()
单选题
内部审计师对比部门人员配臵情况与行业标准,是为了获取怎样的审计结论:()
A. 薪金支付程控恰当
B. 部门现有的业绩水平
C. 人员聘用程控恰当
D. 人力资源政策的执行情况
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单选题
内部审计师对比部门人员配臵情况与行业标准,是为了获取怎样的审计结论:()
A.薪金支付程控恰当 B.部门现有的业绩水平 C.人员聘用程控恰当 D.人力资源政策的执行情况
答案
单选题
内部审计师将一个部门的员工水平与行业标准相比,得出以下结论:( )
A.对工资处理程序控制的充分性 B.该部门现有的绩效水平 C.对雇用人员的内部控制的充分性 D.遵守人力资源政策的程度
答案
单选题
在营运审计中,内部审计师将一个部门当前的员工编制与行业标准进行比较,为的是
A.确定部门在管理它的人员时是否符合所有法律 B.评估部门的当前绩效,并提出恰当的改善建议 C.评估这个部门建立的内部控制的足够性 D.识别部门工资单上的虚假员工
答案
单选题
在经营审计中,内部审计师将子公司的存货周转率与公认行业标准相比较,目的是:( )
A.评价内部财务报告的准确性 B.对旨在保护资产的控制进行测试 C.确定是否遵守关于存货水平的公司程序 D.评价业绩并显示哪里需要额外的审计
答案
单选题
在经营审计业务中,内部审计师将子公司的存货周转率与确定的行业标准加以比较,目的是:()
A.评价内部财务报告的准确性 B.测试用于资产安全防护方面的控制 C.确定是否符合公司有关存货水平的程序 D.评价业绩,指出需要实施额外审计工作的地方
答案
单选题
在经营审计业务中,内部审计师将子公司的存货周转率与公认行业标准相比较,目的是:
A.评价内部财务报告的准确性 B.测试旨在保护资产的控制制度 C.确定是否遵守关于存货水平的公司程序 D.评价业绩并显示哪里需要额外的审计工作
答案
单选题
在培养忠诚的内部审计师和减少内部审计部门人员流动率方面,以下哪项人员配备实践效果最差?()
A.持续学习的机会 B.部门注重职业发展 C.横向分配 D.减少出差
答案
单选题
某内部审计师将公司内部雇员中人力资源专业人员的人数相对于员工总人数的比率与行业标准进行比较,这种比较有助于审计师评价以下哪方面的内容?( )
A.对工资比率的上升进行控制的充分程度 B.人力资源部门目前的业绩水平 C.对招聘新雇员工作进行控制的充分程度 D.对人力资源政策的遵守程度
答案
单选题
内部审计师在与一位数据输入人员进行面谈时,讨论了用于追踪职员培训要求和遵循情况的计算机化系统。内部审计师确认这一系统存在潜在的重要缺陷。内部审计师应该:( )
A.不直接或间接提到这个缺陷,以免使该职员感到不舒服 B.提出间接问题,帮助获得与这个潜在缺陷有关的更多真实信息 C.向职员询问关于该缺陷的问题,并立即决定是否应该就该观察进行沟通 D.确定该缺陷是否确实存在后,进行第二次面谈
答案
单选题
某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是()
A.停—走抽样 B.发现抽样 C.属性抽样 D.货币单位抽样
答案
热门试题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
某内部审计师需要对验收部门进行审计,为了证明验收人员在填写验收报告中的实际收到数量时都会对新的货物进行清点,内部审计师应该获取的审计证据是()
内部审计师发现维修部门的员工不签工作计时卡,上次审计时也存在这种情况。审计师应该( )。
在结束对某公司采购部门的审计后,内部审计师向采购主管、采购总监、总裁和董事会提交了报告。之后内部审计师对于某些重大审计发现又开展了跟踪审计。在此种情况,内部审计师将跟踪审计发现的报告提交给:
一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。
《国际内部审计师协会道德规范》定义了四条与内部审计师职业审慎有关的原则,内部审计师应该在内部审计实践中履行这种职业审慎。这些原则是()
《国际内部审计师协会道德规范》定义了四条与内部审计师职业审慎有关的原则,内部审计师应该在内部审计实践中履行这种职业审慎。这些原则是()
《标准》要求内部审计师具备以下哪项?()
某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()
内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?()
审审计师在进行审计工作时,公司的一个职员来找该内部审计师并表示她有关于她所在的部门内部人员勾结、共同处理欺诈性索赔,并在小部分成员中私分收益的重要信息,她原与该内部审计师讨论这件事,但希望匿名。该内部审计师应该:()
某政府承包商的审计师发现了舞弊行为。该公司有专门负责调查舞弊的部门。审计师与高层管理人员和舞弊专门调查部门都进行了沟通,并将调查工作转交给了该部门。经过一段时间后,审计师发现高层管理人员已指示调查部门停止调查。对上述情况,审计师应该()
以下哪种情况违背了国际内部审计师协会《职业道德规范》?()
以下哪种情况违背了国际内部审计师协会《职业道德规范》?()
内部审计师可以自行确定评估标准。
内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是()
在进行经营审计业务时,内部审计师将被审计部门的员工与既定的行为标准相比较是为了()
通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?()
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是()
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