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以下哪(几)项是审计委员会的责任()I.协助选择会计方法和政策II.内部控制程序文件化III.签发季度和年度财务报告IV.选择审计师和批准审计师的报酬V.检查审计师的改进内部控制的建议
单选题
以下哪(几)项是审计委员会的责任()I.协助选择会计方法和政策II.内部控制程序文件化III.签发季度和年度财务报告IV.选择审计师和批准审计师的报酬V.检查审计师的改进内部控制的建议
A. I,II和III
B. I,IV和V
C. I,III,IV和V
D. I,II,III,IV和V
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单选题
以下哪(几)项是审计委员会的责任()I.协助选择会计方法和政策II.内部控制程序文件化III.签发季度和年度财务报告IV.选择审计师和批准审计师的报酬V.检查审计师的改进内部控制的建议
A.I,II和III B.I,IV和V C.I,III,IV和V D.I,II,III,IV和V
答案
单选题
审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的审计事务所。对此,首席审计执行官应该:
A.首席审计执行官根据工作需要自行选择审计事务所 B.首席审计执行官开发一整套正式的标准,供审计委员会在挑选外部审计时应用 C.首席审计执行官 D.首席审计执行官拒绝参加该过程,因为该项工作与内部审计部门的工作不相干
答案
单选题
审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的审计事务所。对此,首席审计执行官应该()
A.首席审计执行官根据工作需要自行选择审计事务所 B.首席审计执行官开发一整套正式的标准,供审计委员会在挑选外部审计时应用 C.首席审计执行官、财务总监共同选择事务所,将其推荐给审计委员会审批 D.首席审计执行官拒绝参加该过程,因为该项工作与内部审计部门的工作不相干
答案
多选题
董事会应下设审计委员会,主要工作包含以下几项( )。
A.审核内部审计章程等重要制度和报告; B.指导.考核和评价内部审计工作; C.审批中长期审计规划和年度审计计划; D.审计部具体工作方案。
答案
单选题
以下哪(几)项是审计委员会的职责?I.帮助选择会计方法和政策II.编制内部控制流程的文件 III.在季度和年度财务报告上签字IV.选择审计师并批准他们的报酬 V.审查审计师对改善内部控制的建议
A.I,II和III B.I,III,IV和V C.I,II,III,IV和V D.I,IV和V
答案
多选题
以下关于审计委员会责任说法错误的有( )。
A.审计委员会的任务不会因企业的规模复杂性及风险状况而有所不同 B.建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行 C.审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请管理层解决 D.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告
答案
多选题
审计委员会的责任不包括:( )
A.选举内部审计主管 B.制定内部审计计划和预算 C.审查并批准内部审计章程 D.选择独立审计人员
答案
多选题
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。
A.A不少于3人,多数成员应是非执行董事。 B.B审计委员会主席应由独立董事担任。 C.C没有设立董事会的,审计委员会组成及委员会负责人由高级管理层确定。 D.D不少于5人多数成员应是非执行董事。
答案
单选题
董事会应下设审计委员会,审计委员会多数成员应为()。
A.监事会成员 B.高级管理人员 C.职工代表 D.独立董事
答案
单选题
以下哪项是审计委员会的恰当职责?( )
A.对组织的采购职能进行审核 B.审核首席审计官提交的内部审计活动的业务工作计划 C.审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力 D.对具体的业务安排、具体的内部审计人员提出建议
答案
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以下哪项是审计委员会的恰当职责?
董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()
组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责()
组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责()
董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()人。
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于人?()
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。
以下关于审计委员会描述错误的是()。
就审计委员会与外聘审计师的关系而言,以下属于审计委员会的职责范围的有()。
审计委员会应满足其职责的要求,建议审计委员会每年至少举行()会议。
根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。
审计责任人由()或审计委员会提名,报董事会聘任。
商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不得少于()人。
董事会下设审计委员会。审计委员会成员不少于人()
关于证券公司薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会,以下说法正确的是()。
商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会负责人原则上应由()担任。
以下关于审计委员会的说法中错误的是()。
以下关于审计委员会的说法中,正确的是( )。
以下关于审计委员会的说法中错误的是()。
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