单选题

()是内部审计部门完成风险防范的最后一屏障

A. 监督评价与纠正
B. 信息交流与反馈
C. 风险识别与评估
D. 风险处臵

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单选题
()是内部审计部门完成风险防范的最后一屏障
A.监督评价与纠正 B.信息交流与反馈 C.风险识别与评估 D.风险处臵
答案
单选题
内部审计部门完成风险防范的最后一道屏障是()。
A.监督评价与纠正 B.风险识别与评估 C.内部控制措施 D.内部控制环境
答案
多选题
审计部门将内部控制风险分为()。
A.固定风险 B.控制风险 C.资产风险 D.察觉风险
答案
单选题
内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是()
A.一种监督作用 B.一种指导作用 C.一种执行作用 D.一种保障作用
答案
单选题
内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是()
A.一种监督作用 B.一种指导作用 C.一种执行作用 D.一种评价作用
答案
单选题
内部审计部门对每一营业机构的风险评估频率是( )。
A.每年至少一次 B.每年至少二次 C.每两年至少一次 D.每半年至少一次
答案
单选题
内部审计部门对每一营业机构的风险评估频率是( )。
A.每年至少一次 B.每年至少二次 C.每两年至少一次 D.每半年至少一次 E.每半年至少一次
答案
单选题
内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。
A.独立化 B.垂直化 C.集中化 D.自主
答案
单选题
内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位,负责()进行审计。
A.信息科技审计制度和流程的实施,制订和执行信息科技审计计划,对信息科技整个生命周期和重大事件等 B.制订和执行信息科技审计计划,对信息科技整个生命周期和重大事件等 C.信息科技审计制度和流程的实施,对信息科技整个生命周期和重大事件等 D.信息科技审计制度和流程的实施,制订和执行信息科技审计计划等
答案
单选题
内部审计师需要确定被审计部门的风险,那么最合理的风险定义是()
A.风险带来的损失金额 B.风险损失金额×损失概率 C.风险发生的可能性概率 D.风险影响的范围系数
答案
热门试题
商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作,审计部门的职责应包括() 内部审计部门对每一营业机构的风险评估每年至少()。 内部审计部门可以直接进行风险管理。 内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。() 内部审计部门应该从着手制定基于风险的有效审计划() 内部审计部门和内部审计人员应全面关注保险机构的风险,以()为导向组织实施内部审计。 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 内部审计部门对每一营业机构的风险评估()至少一次。 内部审计部门应该从何处着手制定基于风险的有效审计计划?() 内部审计部门可以设计并运行风险管理框架(ERM)。 内部审计部门对处于开发阶段的数据处理系统进行审计,此时内部审计部门提供的是() 内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用方式向派出审计机构或上一级审计部门报告() 内部审计部门应建立审计复议制度。() 保险公司的合规管理部门应当与内部审计部门相分离,并接受内部审计部门定期的独立审计 内部审计部门对每一营业机构的风险评估每年至少一次,审计每至少一次() 内部审计部门对年度预期要完成的审计工作或具体审计项目必须事先编制() 各职能部门审计整改落实情况由内部审计部门落实和监督。---审计部() 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( ) 内部审计是指内部审计部门对其业务经营活动的自律.自控机制进行再监督的行为,是农村信用社.主动防范.查错除弊.规避风险的重要手段() 合规管理部门与风险管理部门、内部审计部门等其他部门之间应有__关系()
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