单选题

()是全公司所有部门要应对的,它是指由于内部程序、人员和系统的不完备或失效,或外部事件而导致的直接或间接损失的风险

A. 业务风险
B. 投资风险
C. 操作风险
D. 业务持续风险

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单选题
()是全公司所有部门要应对的,它是指由于内部程序、人员和系统的不完备或失效,或外部事件而导致的直接或间接损失的风险
A.业务风险 B.投资风险 C.操作风险 D.业务持续风险
答案
单选题
操作风险是全公司所有部门要应对的,它是指由于内部程序、人员和系统的不完备或失效,或外部事件而导致的直接或间接损失的风险,主要包括( )。Ⅰ.制度和流程风险Ⅱ.信息技术风险Ⅲ.业务持续风险Ⅳ.人力资源风险Ⅴ.流动性风险?
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案
单选题
操作风险是全公司所有部门要应对的,它是指由于内部程序、人员和系统的不完备或失效,或外部事件而导致的直接或间接损失的风险,主要包括()。<br/>Ⅰ.制度和流程风险<br/>Ⅱ.信息技术风险<br/>Ⅲ.业务持续风险<br/>Ⅳ.人力资源风险<br/>Ⅴ.流动性风险
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案
判断题
资产公司内部控制应覆盖资产公司的所有业务、部门和人员。
答案
单选题
会计凭证的传递,是指( )在单位内部有关部门和人员之间的传递程序。
A.会计凭证的取得或填制时起至归档保管过程中 B.会计凭证的填制到登记账簿止 C.会计凭证审核后到归档止 D.会计凭证的填制或取得到汇总登记账簿止
答案
单选题
会计凭证的传递是指(),在单位内部有关部门和人员之间的传递程序。
A.会计凭证的取得或填制时起至归档保管过程中 B.会计凭证的填制到登记账簿止 C.会计凭证审核后到归档止 D.会计凭证的填制或取得到编制报表止
答案
单选题
会计凭证的传递,是指()在单位内部有关部门和人员之间的传递程序
A.会计凭证的填制到登记账簿止 B.会计凭证的填制或取得到汇总登记账簿止 C.会计凭证的取得或填制时起至归档保管过程中 D.会计凭证审核后到归档止
答案
单选题
下列有关基金公司日常运营的各类风险的说法中,正确的有(  )。Ⅰ.业务风险的主要负责人是公司的董事会和股东大会Ⅱ.投资风险主要责任人是投资部门Ⅲ.操作风险是全公司所有部门要应对的Ⅳ.业务持续风险是指由于公司危机处理机制、备份机制准备不足,导致危机发生时公司不能持续运作的风险
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
主观题
会计凭证的传递,是指, 在单位内部有关部门及人员之间的传递程序和传递时间
答案
单选题
会计凭证的传递,是指( )在单位内部有关部门及人员之间的传递程序和传递时间。
A..会计凭证从取得到编制成记账凭证时止 B..从取得原始凭证到登记账簿时止 C..从填制记账凭证到编制会计报表时止 D..会计凭证从填制时起到归档保管时止
答案
热门试题
资产管理公司公司应对投资项目严格遵循内部__的程序() 会计凭证的传递,是指,在单位内部各有关部门及人员之间的传递程序和传递时间() 会计凭证的传递,是指(  ),在单位内部各有关部门及人员之间的传递程序和传递时间。 ()是指由于内部程序、人员和系统的不完备或失效,或外部事件而导致的直接或间接损失的风险 会计凭证的传递是指(),在单位内部有关部门及人员之间的传递程序。 会计凭证的传递,是指(),在单位内部有关部门及人员之间的传递程序 ()是指内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖各项业务流程和管理活动,覆盖所有的部门、岗位和人员 会计凭证的传递是指从(),在单位内部有关部门及人员之间的传递程序 ()是指由于不完善或有问题的内部操作程序、人员和系统或因外部事件导致直接或间接损失的风险 商业银行内部控制中涉及的业务部门是指除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他所有部门() 由于不完善的内部资金管理程序、有问题的人员或外部事件所造成损失的风险是指()。 由于不完善的内部资金管理程序、有问题的人员或外部事件所造成损失的风险是指()。 由于商业银行不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险是指( )。 操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。( ) ()也叫内部一致性系数,它是指测验内部所有题目间的一致性程度。 ()也叫内部一致性信度,它是指测验内部所有题目间的一致性程度 ( )是指合规人员应当正确处理与公司其他部门乃监管部门的关系,努力形成公司的合规合力,避免内部消耗。 ()是指合规人员应当正确处理与公司其他部门及监管部门的关系,努力形成公司的合规合力,避免内部消耗。 ()是指合规人员应当正确处理与公司其他部门及监管部门的关系,努力形成公司的合规合力,避免内部消耗 ()是指合规人员应当正确处理与公司其他部门及监管部门的关系,努力形成公司的合规合力,避免内部消耗
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