多选题

以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。

A. 企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
B. 审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批,审核付款业务的真实性、付款金额的准确性,以及申请人提交票据或者证明的合法性,严格监督资金支付
C. 财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,应再次复核业务的真实性、金额的准确性,以及相关票据的齐备性,相关手续的合法性和完整性,并签字认可
D. 出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账

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换一换
多选题
以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。
A.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明 B.审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批,审核付款业务的真实性、付款金额的准确性,以及申请人提交票据或者证明的合法性,严格监督资金支付 C.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,应再次复核业务的真实性、金额的准确性,以及相关票据的齐备性,相关手续的合法性和完整性,并签字认可 D.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账
答案
主观题
单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务,具体包括( )。
答案
单选题
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章 B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批 C.负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账 D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
答案
单选题
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是()
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章 B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批 C.负责定期核对银行账户的人员可以负责登记应收账款明细账 D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
答案
多选题
被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。
A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核
答案
多选题
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。
A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账 B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C.对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度 D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表
答案
单选题
企业应建立货币资金业务的岗位责任制,不得由一人办理货币资金业务的全过程,这反映的货币资金内部控制是:
A.定期轮岗 B.不相容岗位分离 C.现金支出的授权批准 D.现金管理的清查
答案
单选题
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
A.支票与印章由不同人员保管 B.报销单据填制与审核与分离 C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节 D.出纳员负责现金日记账和总账记录
答案
多选题
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:
A.登记现金日记账与登记银行存款日记账 B.登记银行存款日记账与核对银行对账单 C.登记银行存款日记账与保管空白支票 D.保管空白支票与保管财务印章E:登记现金日记账与登记现金总分类账
答案
单选题
以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。
A.出纳一人办理货币资金业务的全过程 B.加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行 C.不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算 D.企业取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账
答案
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(2012初)企业应建立货币资金业务的岗位责任制,不得由一人办理货币资金业务的全过程,这反映的货币资金内部控制是() 以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是(  )。 在以下有关货币资金内部控制的说法中,你认可的是 以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是() 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有() 以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。 被审计单位下列货币资金业务的内部控制中,与银行存款无直接关系的是()   严禁未经授权的部门和人员办理货币资金业务或直接接触货币资金() 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( ) 下列被审计单位货币资金循环的职责分工中,易导致内部控制失效的是( ) 在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有() 不违背确保办理货币资金 下列情形中,不违背《内部会计控制规范-货币资金》规定的“确保办理货币资金业务不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是() 针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。 (2014年)被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是() 下列情形中,不违背《内部会计控制规范--货币资金》规定的“确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有(  )。 对被审计单位以下有关收款业务相关内部控制内容,审计人员应特别关注的有
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