多选题

贵糖股份(GTGF.000833)内部控制被否案例分析中,下列属于对内部环境的分析的是()。

A. 管理层的理念和经营风格
B. 组织结构及职权与责任的分配
C. 对胜任能力的重视
D. 治理层的参与程度

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单选题
贵糖股份(GTGF.000833)内部控制被否案例分析中,下列属于对控制活动分析的是()。
A.管理层的理念和经营风格 B.组织结构及职权与责任的分配 C.加强存货取得环节的风险控制 D.运营分析、会计系统、财产保护等控制
答案
多选题
贵糖股份(GTGF.000833)内部控制被否案例分析中,下列属于对内部环境的分析的是()。
A.管理层的理念和经营风格 B.组织结构及职权与责任的分配 C.对胜任能力的重视 D.治理层的参与程度
答案
多选题
贵糖股份(GTGF.000833)内部控制被否案例分析中,下列属于应着重注意风险评估的环节有()。
A.在存货取得环节 B.在验收入库环节 C.在仓储保管环节 D.盘点清查环节
答案
单选题
广西贵糖集团股份有限公司被列入国家()
A.第一批循环经济试点单位 B.第二批循环经济试点单位 C.第四批循环经济试点单位 D.第三批循环经济试点单位
答案
单选题
广西贵糖集团股份有限公司被列入国家()。
A.第一批循环经济试点单位 B.第四批循环经济试点单位 C.第二批循环经济试点单位 D.第三批循环经济试点单位
答案
单选题
被审计单位以下内部控制中不妥当的是( )
A.由企业自行保管的,由两名以上人员共同控制,不得一人单独接触证券 B.投资业务在企业高层管理机构核准后,由高层负责人员授权签批,由财务经理办理具体的股票或债券的买卖业务,由会计部门负责进行会计记录和财务处理 C.除无记名证券外,企业在购入股票或债券时应在购入的当日尽快登记于经办人员名下 D.对于企业所拥有的投资资产,由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员进行定期盘点
答案
单选题
股份公司建立与实施内部控制监控制度,不需要遵循()
A.全面性原则 B.重要性原则 C.真实性原则 D.适应性原则
答案
多选题
股份公司建立与实施内部控制监控制度,应遵循以下原则()
A.全面性 B.重要性 C.机构设置及分配性 D.适应性
答案
单选题
被审计单位下列内部控制设计中,存在缺陷的是(  )。
A.请购部门编制订购单 B.不同人员分别负责询价与确定供应商 C.存货入库前要验收部门进行验收 D.入库时,仓库部门要编制入库单
答案
多选题
被审计单位设立的下列内部控制中,属于预防性控制的有()
A.在更新采购档案之前必须先有收货报告 B.定期编制银行存款余额调节表,跟踪调查挂账项目 C.如果发现计算机运出货物的数量和开票数量的差异,则产生报告,由开票主管复核和追查 D.计算机将各凭证上的账户号码与会计科目表对比,然后进行一系列的逻辑测试
答案
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商业银行内部控制评价实施包括了解内部控制体系与实施测试和分析。其中了解内部控制体系是指应了解(),确认评价范围,确定被评价机构的内部控制体系的健全程度,然后决定实施测试所采取的方法。 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 下列关于被审计单位内部控制的表述中,正确的是() 内部控制评价实施包括了解内部控制体系和实施测试及分析。其中实施测试和分析可以采取符合性测试和指标分析等,其中,对内部控制过程评价主要采取指标分析法;对内部控制结果评价,主要采取符合性测试法。() 内部控制评价实施包括了解内部控制体系和实施测试及分析。其中实施测试和分析可以采取符合性测试和指标分析等,其中,对内部控制过程评价主要采取指标分析法;对内部控制结果评价,主要采取符合性测试法() 了解被审计单位内部控制时,下列选项中,属于控制监督中单独的评价活动的是( )。 被审计单位下列内部控制设计中,不存在缺陷的是()。 下列关于了解被审计单位的内部控制要素中,正确的是() 下列各项中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体( ) ( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。 财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是() 财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()   注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括()。 注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括( )。 企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略,属于内部控制要素中的( )。 分析检测一些样品中糖 [药物分析]葡萄糖中特殊杂质 被审计单位中管理当局的观念和经营风格属于内部控制要素中的: 注册会计师了解到被审计单位与付款交易相关的下列内部控制内容中,符合内部控制规范要求的有( )。 结合《企业内部控制应用指引》,简要分析东林公司制度建设中存在的内部控制缺陷和相关的应对措施。
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