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企业在制定销售业务内部控制时,要求按月寄出对账单。下列关于该项控制的说法中,正确的是( )。
单选题
企业在制定销售业务内部控制时,要求按月寄出对账单。下列关于该项控制的说法中,正确的是( )。
A. 每月末由应收账款记账员向客户寄发对账单
B. 由出纳人员对收到的对账单进行核对
C. 由不负责现金出纳和销售及应收账款记录的人员向客户寄发对账单
D. 由应收账款记账员按月编制对账情况汇总表并交管理层审阅
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单选题
企业在制定销售业务内部控制时,要求按月寄出对账单。下列关于该项控制的说法中,正确的是( )。
A.每月末由应收账款记账员向客户寄发对账单 B.由出纳人员核对收到的对账单进行核对 C.由不负责现金出纳和销售及应收账款记录的人员向客户寄发对账单 D.由应收账款记账员按月编制对账情况汇总表并交管理层审阅
答案
单选题
企业在制定销售业务内部控制时,要求按月寄出对账单。下列关于该项控制的说法中,正确的是( )。
A.每月末由应收账款记账员向客户寄发对账单 B.由出纳人员对收到的对账单进行核对 C.由不负责现金出纳和销售及应收账款记录的人员向客户寄发对账单 D.由应收账款记账员按月编制对账情况汇总表并交管理层审阅
答案
主观题
制定销售业务控制制度的目的主要是为了加强销售业务内部控制,规范销售业务行为,防范销售活动中的( )
答案
多选题
RTM服务矩阵制定销售业务模块包含以下几项()
A.客户开发 B.成功图像 C.生动化 D.订单管理
答案
单选题
下列各项关于企业销售业务内部控制的表述中,正确的是()。
A.企业对于已贴现的票据和逾期票据,应进行追索监控和跟踪管理 B.企业财会部门负责办理往来资金结算,同时负责应收账款的催收 C.企业销售业务谈判应当吸收财会.法律等专业人员参加,并形成完整的书面记录 D.企业对于境外客户和新开发客户,应该建立严格的信用保证制度
答案
单选题
以下关于制定销售业务计划的说法中,不恰当的是()
A.企业应结合自身生产能力和市场形势进行销售预测 B.在A的基础上设定总体销售目标和分产品类型的分项销售目标 C.在B的基础上未能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划 D.指定销售业务计划的目的是支持未来一定期间内销售额的实现
答案
主观题
销售业务的内部控制制度的设计应
答案
多选题
以下选项中,符合《企业内部控制应用指引第9号—销售业务》要求的有()
A.重大销售合同谈判时,由销售、财务和法律人员组成小组参加谈判,并征求法律顾问的意见 B.建立客户信用档案,并实施严格的新开发客户信用审查制度,简化大客户的信用审查流程 C.指定专人以函证的方式定期与客户核对应收账款、应收票据等往来款项 D.财务部门负责办理销售资金的结算和监督应收款项的回收
答案
多选题
下列与销售业务相关的内部控制中,你认可的有()
A.开具账单的人员根据商品价目表的单价和发货凭证的数量开具销售发票,发货凭证留底,发票副联交财务部门记账 B.会计部门根据销售发票的张数进行账务处理 C.开具发票后,连同由公司自行编制、连续编号、贴足邮票的汇款通知单交购货方,以便其实际付款时通过快件直接寄给公司财务部门不负责收款的人员 D.每月由财务部门收取汇款通知单的人员向未付款的大额客户寄发月末顾客对账单
答案
单选题
下列选项中,不属于销售业务内部控制目标的是()
A.保证商品安全完整 B.保证货款的及时足额收取 C.保证销售业务有效的运行 D.保证及时监督检查
答案
热门试题
下列行为表明企业销售业务环节可能存在内部控制薄弱环节的有()
企业在设计销售业务会计控制制度时,退货、销售折让应遵循的要求是( )
下列各项关于企业销售业务内部控制的表述中,正确的是( )。(2016年学员回忆版)
销售业务内部控制目标主要有以下几方面()
以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第 9 号——销售业务》要求的是()。
以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》要求的是( )。
以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第 9号——销售业务》要求的是()。
下列选项中,关于《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》说法错误的是()。
下列关于《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》的说法中,错误的是()。
下列选项中,关于《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》说法错误的是()
企业在设计销售业务会计控制制度时,适当的销售退回控制措施为( )
基金销售业务流程控制中,基金销售机构须要制定应当包括()。
以下与销售业务相关的内部控制中,你认可的是( )。
以下与销售业务相关的内部控制中,你认可的有()。
企业销售业务带来的
当被审计单位销售业务内部控制有弱点时,注册会计师为测试登记入账的销售业务的存在性,应采取哪些方法测试?
X公司有关销售业务的内部控制中,存在设计缺陷的有()。
下列选项中,属于企业销售业务应该建立的控制措施包括()。
资料1:审计人员在对销售与收款循环内部控制进行调查时了解到: ①销售部门负责对赊销客户进行信用调查和审批; ②出纳员可以帮助编制并向客户寄送对账单; ③所有销售退回和折让业务都要经过授权审批; ④由内部审计部门对销售业务定期进行抽查。 “资料1”中,符合内部控制要求的有( )。
属于销售业务控制内容的是( )。
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