单选题

如果被审计单位内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合,按控制缺陷的分类,其属于( )。

A. 内部控制存在重大缺陷
B. 内部控制存在一般缺陷
C. 内部控制存在重要缺陷
D. 内部控制存在运行缺陷

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单选题
如果被审计单位内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合,按控制缺陷的分类,其属于( )。
A.内部控制存在重大缺陷 B.内部控制存在一般缺陷 C.内部控制存在重要缺陷 D.内部控制存在运行缺陷
答案
多选题
按照内部控制严重程度分类,内部控制缺分为()。
A.重大缺陷 B.重要缺陷 C.一般缺陷 D.基本缺陷
答案
单选题
被审计单位经营活动和内部控制中可能存在的差异和漏洞的严重程度是指()
A.审计风险 B.审计重要性 C.审计重点 D.审计难点
答案
多选题
注册会计师应当评价其识别的被审计单位各项控制缺陷的严重程度,其控制缺陷的严重程度取决于() 。
A.控制不能防止或发现并纠正账户或列报发生错报的可能性的大小 B.控制不能防止或发现并纠正相关资产或负债易于发生损失或舞弊的可能性 C.因一项或多项控制缺陷导致的潜在错报的金额大小影响 D.因一项或多项控制缺陷导致的所需判断的主观程度复杂程度
答案
多选题
注册会计师应当评价其识别的被审计单位各项控制缺陷的严重程度,其控制缺陷的严重程度取决于( )。
A.控制不能防止或发现并纠正账户或列报发生错报的可能性的大小 B.控制不能防止或发现并纠正相关资产或负债易于发生损失或舞弊的可能性 C.因一项或多项控制缺陷导致的潜在错报的金额大小影响 D.因一项或多项控制缺陷导致的所需判断的主观程度、复杂程度
答案
单选题
只在被审计单位内部流转的书面证据,其可靠程度因被审计单位内部控制的好坏而异()
A.正确 B.错误
答案
判断题
如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量()
答案
单选题
如果被审计单位的控制标准不适当,内部审计师可以自行确定审计标准。
A.错误 B.正确
答案
单选题
小型被审计单位拥有的员工通常较少,限制了其职责分离的程度,业主凌驾于内部控制之上的可能性较大,因而注册会计师无须了解小型被审计单位的内部控制。()
A.错误 B.正确
答案
主观题
依据《审计准则—了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》,内部控制的要素中,不包括下列( )要素。
答案
热门试题
依据《审计准则──了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》,内部控制的因素中,不包括下列()要素 如果内部审计的工作结果表明被审计单位的内部控制薄弱,控制环境存在缺陷,注册会计师应当考虑( ) 被审计单位内部控制未能及时防止或发现重大差错的风险是()。 被审计单位以下内部控制中不妥当的是( ) 内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,其职能不包括() 内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,其职能不包括( ) 如果被审计单位在接触存货时没有设置授权审批的内部控制措施,将导致存货(  )认定出现重大错报风险。 如果被审计单位在接触存货时没有设置授权审批的内部控制措施,将导致存货()认定出现重大错报风险。 如果被审计单位在接触存货时没有设置授权审批的内部控制措施,将导致存货()认定出现重大错报风险 注册会计师审计被审计单位时,如果发现被审计单位在接触存货时没有设置授权审批的内部控制措施,将导致存货()认定出现重大错报风险。 注册会计师在内部控制审计中运用()水平,旨在计划和执行内部控制审计工作,评价识别出的内部控制缺陷单独或组合起来是否构成内部控制重大缺陷,以对被审计单位是否在所有重大方面保持了有效的内部控制获取合理保证。 被审计单位下列内部控制设计中,存在缺陷的是(  )。 注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括()。 注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括( )。 如果被审计单位的财务报表中存在重大错报,则在() 如果注册会计师决定实施以下( )程序,表明其计划独立执行被审计单位的某项内部控制。 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 下列关于被审计单位内部控制的表述中,正确的是() 财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是() 财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()  
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