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下列各项中,属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有()
多选题
下列各项中,属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有()
A. 处理请购单
B. 批准除销信用
C. 验收商品和劳务
D. 开具销售发票
E. 审批坏账的核销
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多选题
下列各项中,属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有:
A.处理请购单 B.批准赊销信用 C.验收商品和劳务 D.开具销售发票 E.审批坏账的核销
答案
多选题
下列各项中,属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有()
A.处理请购单 B.批准除销信用 C.验收商品和劳务 D.开具销售发票 E.审批坏账的核销
答案
多选题
下列属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有()
A.处理请购单 B.批准赊销信用 C.验收商品和劳务 D.开具销售发票 E.审批坏账的核销
答案
多选题
下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有:
A.了解发送货物与开票职责是否相互分离 B.选取部分客户寄发询证函 C.抽查账龄分析表,检查其是否定期编制 D.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 E.验证坏账冲销是否经授权人批准
答案
多选题
下列各项中,属于销售与收款循环涉及的主要凭证有( )。
A.请购单 B.发运凭证 C.验收及入库单 D.折扣与折让明细账
答案
单选题
下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是:
A.由专人负责保管应收票据 B.定期编制并向客户寄送对账单 C.客户赊销限额经授权批准 D.对销售业务定期进行内部检查
答案
多选题
(2012年)下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有( )。
A.了解发送货物与开票职责是否相互分离 B.选取部分客户寄发询证函 C.抽查账龄分析表,检查其是否定期编制 D.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 E.验证坏账冲销是否经授权人批准
答案
多选题
下列各项中,属于销售与收款循环涉及的主要凭证的有()
A.请购单 B.发运凭证 C.验收及入库单 D.折扣与折让明细账
答案
多选题
下列各项中,属于销售与收款循环实物控制措施的有()
A.销货单事先连续编号 B.由专人保管应收票据 C.按月向客户寄发对账单 D.限制非授权人员进入仓库接触货品 E.商品销售价格和销售条件等须经主管领导审批
答案
多选题
下列属于销售与收款业务循环风险的有()
A.把发送给本企业仓库的货物记录为销售 B.以旧换新方式销售商品时以差价确认收入 C.低估对存货应计提的跌价准备 D.收款未及时入账或者记入不正确的账户 E.将本期支出延迟到下期确认
答案
热门试题
下列属于销售与收款业务循环业务流程的有()
下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。
下列各项中,属于赊销方式下销售与收款业务流程的有()
下列各项中,属于赊销方式下销售与收款业务流程的有()
在销售与收款循环审计,下列()审计程序属于不可预见性方法
下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有:
下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()
下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()
下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有:
下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()
以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是( )。
以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是( )。
下列属于销售与收款循环中的业务活动的有( )
审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有()
在下列各项中,不属于销售与收款业务不相容岗位的是
下列各项中,符合销售与收款业务内部控制要求的有
下列不属于销售与收款循环中的业务活动是()
(2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。
在下列各项中,不属于销售与收款业务会计制度设计目标的是( )
下列关于被审计单位销售与收款循环的主要业务活动,其中不恰当的是( )。
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