经过对索赔部门的审计发现,由于索赔处理系统存在的问题,发生了大量重复支付。在退出会议上,索赔部门副总裁告知审计师,他们将马上采取措施,收回重复支付的款项,并将在六个月内强化索赔控制系统来纠正该问题。面对这种回应,首席审计执行官应该:
A. 调整下次索赔部门定期审计计划的审计范围,以评估索赔处理过程中的控制
B. 监督纠正措施的执行情况,并且在适当的时候,计划后续审计工作
C. 在六个月内进行一次后续审计,以评估纠正措施的执行情况
D. 与审计委员会讨论此项发现,并请求其决定适当的后续工作
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