单选题

下列有关内部审计质量控制的表述中,错误的是(  )。

A. 内部审计自我质量控制分为内部审计机构质量控制与审计项目质量控制
B. 内部审计质量控制包括对内部审计活动遵循内部审计准则的情况进行检查
C. 内部审计质量控制是内部审计机构负责人和项目负责人对内部审计质量所实施的检查、评价和控制
D. 内部审计质量控制不包括内部审计机构以外的其他机构和人员对内部审计质量所进行的检查、考核与评价

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单选题
下列有关内部审计质量控制的表述中,错误的是(  )。
A.内部审计自我质量控制分为内部审计机构质量控制与审计项目质量控制 B.内部审计质量控制包括对内部审计活动遵循内部审计准则的情况进行检查 C.内部审计质量控制是内部审计机构负责人和项目负责人对内部审计质量所实施的检查、评价和控制 D.内部审计质量控制不包括内部审计机构以外的其他机构和人员对内部审计质量所进行的检查、考核与评价
答案
单选题
下列有关审计机关审计质量控制的表述中,错误的是()
A.审计质量控制的对象是被审计单位内部审计的工作质量 B.审计质量控制是审计机关和审计人员共同参与的自律行为 C.审计质量控制的目的是确保审计行为遵循审计准则并发表恰当的审计意见 D.按照国家审计准则的规定,我国审计机关实行审计业务的分级质量控制
答案
单选题
下列有关内部控制审计报告的表述,错误的是()
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部控制审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部控指审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
答案
单选题
下列有关审计质量控制的表述,错误的是( )。
A.审计质量控制的主体是审计组织和人员 B.审计组组长应当对审计项目总体质量负责 C.审计质量控制既包括对人员素质的控制,也包括对审计作业过程的控制 D.对被审计单位提出完善内部控制的建议,属于审计组织审计质量控制措施之一
答案
单选题
下列有关审计质量控制的表述,错误的是:
A.审计质量控制涉及审计全过程 B.审计质量控制中不包括对审计人员素质的控制 C.审计工作底稿复核是审计质量控制措施之一 D.审计质量控制的主体是审计组织和审计人员
答案
单选题
下列有关审计质量控制的表述,错误的是( )
A.审计质量控制涉及审计全过程 B.审计质量控制中不包括对审计机关的分级质量控制 C.审计工作底稿复核是审计质量控制措施之一 D.委派人员注意经验水平、定期轮换、回避问题
答案
单选题
下列有关审计质量控制的表述,错误的是( )。
A.审计质量控制的主体是审计组织和人员 B.审计组组长应当对审计项目总体质量负责 C.审计质量控制既包括对人员素质的控制,也包括对审计作业过程的控制 D.对被审计单位提出完善内部控制的建议,属于审计组织审计质量控制措施之一
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述中错误的是:
A.不必征求被审计单位的意见 B.内部审机构相应将审计报告及时归入审计档案 C.如果发现已出具的审计报告存在错误,内部审计机构应当及时更正 D.对被审计单位的经营活动和内部控制进行评价并提出改进
答案
单选题
下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是()。
A.应当在正式出具之前征求被审计单位意见 B.应当提交被审计单位适当管理层,并要求在规定的期限内整改 C.应当包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出审计建议 D.应当清楚表达对被审计单位账务报表的意见,并向社会公开审计结果
答案
单选题
下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是( )。  
A.应当在正式出具之前征求被审计单位意见   B.应当提交被审计单位适当管理层,并要求在规定的期限内整改   C.应当包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出审计建议   D.应当清楚表达对被审计单位财务报表的意见,并向社会公开审计结课  
答案
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下列有关内部审计报告的表述中,错误的是() 下列有关内部审计的报告的表述中 错误的是 : 下列有关内部审计报告的表述中,错误的是: 下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是( )。 下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是: 下列有关内部控制审计计划的说法中,错误的是( )。 下列有关审计机关审计质量控制的表述中,正确的是() 下列有关内部审计报告的表述,错误的是() 下列有关内部审计报告的表述,错误的是(  )。 下列有关内部审计报告的表述,错误的是: (2017年)下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是: 下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是() 下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是()。    下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是() “下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是 下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是: 下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是() 下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是( )。 下列有关审计质量控制的表述中,正确的有: 下列有关审计质量控制的表述中,正确的有:   
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