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控制测试的程序可以有()
多选题
控制测试的程序可以有()
A. 询问
B. 观察
C. 检查
D. 穿行测试
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多选题
控制测试的程序可以有()
A.询问 B.观察 C.检查 D.穿行测试
答案
多选题
下列程序中,既可以用于控制测试,也可以用于细节测试的程序有()。
A.检查 B.询问 C.穿行测试 D.重新执行
答案
多选题
下列各项审计程序,可以用于测试控制有效性的有()
A.观察 B.检查 C.询问 D.穿行测试
答案
多选题
以下审计程序中,属于控制测试程序的有()
A.检查付款的授权批准手续是否符合规定 B.计算银行存款累计余额应收利息收入,分析比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异 C.抽取一定期间银行存款余额调节表,查验是否按月正确编制并经复核 D.检查甲公司外币银行存款折算方法是否符合规定
答案
单选题
以下审计程序中,可以运用在控制测试和细节测试实质性程序中的是( )。
A.重新计算 B.重新执行 C.分析 D.观察
答案
多选题
注册会计师在控制测试时,可以执行的审计程序有( )。
A.询问 B.检查 C.观察 D.重新执行
答案
多选题
以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序的有( )。
A.检查企业验收单是否有缺号 B.检查应付凭单连续编号的完整性 C.检查付款凭单是否附有卖方发票 D.审核采购价格和折扣的标志
答案
多选题
下列属于筹资业务的控制测试程序的有()
A.了解银行借款业务的内部控制 B.了解被审计单位未发行的债券和股票和收回债券保管情况 C.查阅公司章程中有关实收资本的规定 D.获取或编制银行借款明细表 E.检查实收资本增减变动的原因
答案
多选题
下列属于筹资业务的控制测试程序的有( )
A.了解银行借款业务的内部控制 B.了解被审计单位未发行的债券和股票及收回债券的保管情况 C.查阅公司章程中有关实收资本的规定 D.获取或编制银行借款明细表 E.检查实收资本增减变动的原因
答案
多选题
对于成本的完整性认定,注册会计师可以采取的控制测试程序有( )。
A.检查生产通知单的顺序编号是否完整 B.对成本实施实质性分析程序 C.将制造费用分配表与成本明细账相核对 D.检查领料单的顺序编号是否完整
答案
热门试题
可以在控制测试、风险评估程序和实质性程序中运用的审计程序是()
以下审计程序中,既可用以了解内部控制、又可用以控制测试的程序有( )。
固定资产循环内部控制测试的主要程序有:
测试控制有效性的审计程序类型有( )
下列属于控制测试常用的审计程序的有()
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有( )。
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()
下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:
下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:
下列有关控制测试程序的说法中,错误的有( )。
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()
控制测试程序包括( )
下列控制测试程序中,与营业收入发生相关的有();
针对现金付款的控制测试程序,下列说法中,正确的有()。
下列有关控制测试程序的说法中,不恰当的有()
以下属于控制测试采用的审计程序的有()
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