多选题

采购与付款的内部控制要求包括()。

A. 保证采购与生产、销售的要求保持一致
B. 保证货款支付或负债增加的真实性与合理性
C. 合理揭示企业应享有的购货折扣与折让
D. 防止违法乱纪、侵吞企业资产等不法行为的发生

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多选题
采购与付款的内部控制要求包括()。
A.保证采购与生产、销售的要求保持一致 B.保证货款支付或负债增加的真实性与合理性 C.合理揭示企业应享有的购货折扣与折让 D.防止违法乱纪、侵吞企业资产等不法行为的发生
答案
单选题
采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括()
A.了解并描述采购与付款业务的内部控制 B.抽查部分采购业务 C.付款环节的测试 D.收款环节的测试
答案
多选题
采购与付款循环内部控制测试的主要内容包括()
A.检查采购部门是否有专人审批购货价格 B.检查订货单和验收单是否都已经预先编号 C.检查企业会计制度的规定.判断企业会计制度的合理性和严密性 D.检查原始凭证、记账凭证和明细账的日期,判断企业的会计核算是否及时 E.获取某月未卖方对账单,检查是否进行了核对,注意对不相符的内容的处理程序
答案
多选题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:
A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.货物验收部门与财会部门相互独立 D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务 E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。
A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.货物验收部门与财会部门相互独立 D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务 E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
答案
单选题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
A.验收单预先连续编号 B.定期与供应商核对往来款项 C.采购部门提出采购申请 D.对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查
答案
单选题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:   
A.采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准    B.企业内部建立分级采购批准制度    C.签发支票要经过被授权人的签字批准    D.由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对   
答案
单选题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:()
A.验收单预先连续编号 B.定期与供应商核对往来款项 C.采购部门提出采购申请并对其进行审批 D.对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查
答案
多选题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:
A.提出采购申请与批准采购申请相互独立 B.只有经过授权的人员才能提出采购申请 C.仓库保管人员负责购进货物的验收 D.由业务经办人员对卖方发票进行检查 E.作废的支票与未签发的支票一同保管
答案
单选题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()
A.采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准 B.企业内部建立分级采购批准制度 C.签发支票要经过被授权人的签字批准 D.由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对
答案
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下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()   下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。 下列各项中,符合采购与付款业务循坏内部控制要求的是()   采购与付款循环控制包括() 采购与付款循环内部控制主要职责分工有( )。 下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是()。 采购与付款循环中属于采购交易的“发生”认定的关键内部控制有() 以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。 以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是() 采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是( )。 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有() 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有: 以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是() 下列关于采购与付款交易的内部控制的说法中正确的有() 采购与付款循环中“发生”认定的关键内部控制程序是( )。 下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是: (2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。 了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。
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