单选题

当审计访问权限时,审计师应该合理怀疑下列哪项分配给计算机操作员的权限()

A. 读数据权限
B. 删除传输数据文件的权限
C. 读日誌/执行访问程序
D. 更新存取作业务控制语句/脚本文

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单选题
当审计访问权限时,审计师应该合理怀疑下列哪项分配给计算机操作员的权限()
A.读数据权限 B.删除传输数据文件的权限 C.读日誌/执行访问程序 D.更新存取作业务控制语句/脚本文
答案
单选题
当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的()
A.DRP尚未经过测试 B.新的团队成员都没有看到过DRP C.经理负责对DRP的最近的推出 D.DRP的手册不是定时更新
答案
单选题
怀疑发生舞弊的内部审计师应该( )。
A.确定损失的发生情况 B.同那些参与资产控制的人员进行访谈 C.识别牵涉到该事件中的人员 D.建议各种情况下有必要考虑的调查情况
答案
单选题
下列哪项是首席审计执行官将任务分配给审计人员的最佳方式?()
A.审计项目的负责人必须具备较强的项目管理能力 B.对审计预期结果精确估计。与审计人员讨论可能的方法,并就采纳的方法达成一致意见 C.在控制薄弱的环节安排具有适当经验的审计人员,确保审计项目在规定时间内完成 D.让审计人员自己形成审计预期结果和方法
答案
单选题
当与被怀疑有舞弊行为的人进行面谈时,审计师应该()
A.保证在面谈期间嫌疑人的上司在场 B.锁上门以保证没有人打扰此次面谈 C.注意嫌疑人对措词的选择 D.询问嫌疑人是否犯有舞弊行为
答案
单选题
如果内部审计师怀疑存在舞弊行为,他应该()
A.确认已经发生的损失 B.与控制资产的人员会谈 C.确定可能与该事件有牵连的雇员 D.建议不论在何种情况下都有必要进行调查
答案
单选题
IS审计师发现数据库管理员(DBA)有生产数据的读写权限。该IS审计师应该()
A.接受DBA访问为普遍做法 B.评估与DBA功能相关的控制 C.建议立即撤销DBA对生产数据的访问权限 D.审查DBA批准的用户访问权限
答案
单选题
柜员权限设置是通过分配给柜员不同的()实现,设置柜员权限时需根据柜员执行的业务种类合理配置,()岗位不得分配给同一柜员。
A.权限、柜员 B.柜员、不同 C.岗位、互斥 D.人员、联行
答案
单选题
一名内部审计师怀疑是否所有间接费用都被计算机程序彻底地分配给各个成本中心。测试程序分配过程的完整性的程序是()。
A.使用控制流程图法 B.询问系统编程人员 C.使用扩展式记录和映像法 D.测试数据法
答案
单选题
信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?()
A.在线网络文件的可获得性 B.支持访问远程主机的终端 C.在主机和用户之间处理文件的传输 D.实施管理
答案
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信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的() IS审计师评估逻辑访问控制时首先应该() 某大型政府机关的内部审计师在开展工薪审计时发现,该机构在分配给人事部门助理主任的职责上存在分工不当的问题。当内部审计师解释舞弊风险时,该助理主任显得很沮丧,他终止了面谈,并威胁说,如果审计业务不停止,他将起诉机构损害其名誉。于是,内部审计师就此情况与首席审计执行官讨论,后者应该: 一旦lT审计师合理地确定了某起舞弊事件,审计师接下来应该做( )。 权限可以分配给()。 确定哪些用户可以进入超级用户权限,IS审计师应该审计下面哪一项() IS审计师应该参与() 首席审计执行官将任务分配给审计人员的最佳方式是() 首席审计执行官将任务分配给审计人员的最佳方式是: 当通知审计结果时,IS审计师应该牢记他们的最终责任是对() IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查() 在审核一个财务系统的时候,IS审计师怀疑发生了一个事故(攻击)。审计师首先应该做什么() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?() 为了精确控制权限,应该将用户权利分配给组。 在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素? 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则?()
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