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已核销的呆账,各行社审计部门应逐笔进行专项审计检查,重点审计检查呆账核销资料的真实性、责任认定的合理性、流程的规范性和审批的合规性,检查面要求100%()
判断题
已核销的呆账,各行社审计部门应逐笔进行专项审计检查,重点审计检查呆账核销资料的真实性、责任认定的合理性、流程的规范性和审批的合规性,检查面要求100%()
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已核销的呆账,各行社审计部门应逐笔进行专项审计检查,重点审计检查呆账核销资料的真实性、责任认定的合理性、流程的规范性和审批的合规性,检查面要求100%()
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判断题
已核销的呆账,各银行审计部门应逐笔进行专项审计检查,重点审计检查呆账核销资料的真实性、责任认定的合理性、流程的规范性和审批的合规性,检查面要求100%()
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单选题
审计部应视情对全行呆账核销管理情况组织开展专项审计检查,至少每年一次,重点审计已核销呆账以及应核销而未核销的呆账,检查面要求()
A.0.7 B.0.8 C.0.9 D.1
答案
单选题
各行社应成立()负责已核销呆账贷款的管理。
A.资产保全部门或指定专门部门 B.业务管理部门 C.风险管理部门 D.信贷档案管理部门
答案
单选题
审计部门至少每年进行()次专项审计。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
各行社稽核审计工作由负总责。---审计部()
A.董(理)事长 B.监事长 C.高级管理层 D.内审部门
答案
单选题
审计部◆各行社稽核审计工作由负总责()
A.董(理)事长 B.监事长 C.高级管理层 D.内审部门
答案
单选题
各行社应指定名稽核档案管理员。---审计部()
A.1名 B.2名 C.3名 D.4名
答案
多选题
各行社开展的信息科技全面审计必查项目包括。---审计部()
A.信息科技治理和组织结构 B.信息安全管理 C.信息科技项目开发和变更管理 D.信息系统运行和操作管理 E.业务持续性规划
答案
多选题
审计部门可以对下列哪些事项进行专项审计调查?()
A.国家财经法律、法规、规章和政策的执行情况 B.单位规章制度的执行情况 C.单位各主要业务领域活动的开展情况 D.单位中心工作和经营管理活动的热点、难点 E.单位领导交办的事项
答案
热门试题
本行负责对呆账核销业务进行定期或不定期的专项审计()
财经法纪审计是指国家审计机关和内部审计部门对( )所进行的专项审计。
各行社至少应按《商业银行信息科技风险管理指引》规定,每年进行一次全面审计。---审计部()
审计部门至少每年进行两次专项审计,每三年进行一次全面审计。
审计部门至少每年进行两次专项审计,每三年进行一次全面审计()
符合核销条件的呆账,各行社应当及时申报,并经相关税务机关审核同意,及时进行呆账核销账务处理()
财政部《金融企业呆账核销管理办法(2017年修改版)》规定,金融企业应当建立对呆账核销的专项审计制度,并于年度终了后个月(时间)内出具专项审计报告()
外部审计机构检查后必须对检查情况提交书面报告,外部审计机构出具的审计报告只作为参考,被审计的各行社不必制订专门的整改计划加予整改。---审计部()
审计部◆外部审计机构检查后必须对检查情况提交书面报告,外部审计机构出具的审计报告只作为参考,被审计的各行社不必制订专门的整改计划加予整改()
省联社审计部若不同意办事处上报的各行社稽核部门负责人调整审核意见,以省联社意见为最终意见---审计部()
各行社在进行系统开发时,应要求参与,保证系统开发符合信息科技风险管理标准。---审计部()
审计部◆各行社在进行系统开发时,应要求参与,保证系统开发符合信息科技风险管理标准()
上级审计部门可以将其监督对象范围内的审计事项授权下级审计部门进行审计()
审计部门可以对公司规章制度的执行情况进行专项审计调查()
各行社在进行系统开发时,应要求和参与,保证系统开发符合信息科技风险管理标准。(审计部)()
各法人单位要建立呆账核销事后专项审计制度,重点检查以及会计核算的规范性()
审计部门协查案件涉及的审计档案应永久保管。---审计部()
金融企业应当建立对呆账核销的专项审计制度,对进行定期或不定期审计,并于年度终了后5个月内出具专项审计报告。---财务会计部()
财务会计部◆金融企业应当建立对呆账核销的专项审计制度,对进行定期或不定期审计,并于年度终了后5个月内出具专项审计报告()
除法律法规规定的债权与债务或投资与被投资关系已完全终结的情况外,已核销的呆账作账销案存处理,应建立呆账核销台账并进行表外登记,单独设立账户核算和管理。---审计部()
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