单选题

在计划内部审计业务时,需记录以下哪项信息()

A. 预期的业务发现已得到清楚地辨识
B. 所计划的业务工作能及时地完成
C. 完成既定的业务所需的资源
D. 内部审计活动资源的使用有效率且有效果

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单选题
在计划内部审计业务时,需记录以下哪项信息()
A.预期的业务发现已得到清楚地辨识 B.所计划的业务工作能及时地完成 C.完成既定的业务所需的资源 D.内部审计活动资源的使用有效率且有效果
答案
单选题
在计划内部审计业务时,所需记录的信息是:
A.完成既定的业务所需的资源 B.所计划的业务工作能及时地完成 C.预期的业务发现已得到清楚的辨识 D.内部审计活动资源的使用有效率且有效果
答案
单选题
内部审计师应该为每项业务制订并记录一个计划。计划过程不应包括以下哪项?
A.确立业务目标和工作范围 B.获取有关被审计活动的背景信息 C.确认充分的信息以实现业务目标 D.确定如何、何时以及向谁沟通业务结果
答案
单选题
在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素?
A.该项业务的目的、所涉及的雇员数量以及控制系统的情况。 B.管理层的资历如何、有哪些严重风险以及控制系统的情况。 C.该项业务的目的,有哪些严重风险以及控制系统的情况。 D.所涉及的雇员数量、控制系统的情况以及外部审计师的建议。
答案
单选题
计划内部控制审计工作需要考虑是否进行整合审计()
A.正确 B.错误
答案
单选题
在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助?
A.取得业务客户对控制问题的评论和建议 B.取得控制的初步调查 C.确认业务重点的范围 D.评价控制的充分性和有效性
答案
单选题
在审计计划时,通过实施风险评估可以提供以下哪项信息()
A.对于审计覆盖重要领域提供合理的保证 B.对于审计工作覆盖重要领域提供一定的保证 C.对审计将覆盖全部领域提供合理的保证 D.对审计将覆盖全部领域提供充分保证
答案
单选题
内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制充分性实施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容?( )
A.确定公司是否有相关政策来规定财务主管承担的风险,以及允许其投资的金融工具的类型 B.确定管理层对投资于复杂金融工具进行监督的程度 C.与类似组织比较,确定本公司获得的投资回报率是高还是低 D.确定财务主管用于监控投资风险的控制措施的性质
答案
单选题
以下哪项在实施信息系统审计计划时是最重要的()
A.查阅以前审计的审计发现 B.设计一个对数据中心设施物理安全的审计计划 C.查阅信息系统政策和程序 D.进行风险评估
答案
判断题
银行业金融机构接受外部审计、外部检查时,如外部人员需对核心业务系统和客户信息直接访问,应按计划内事件类别向监管部门报备。
答案
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