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内部借款业务反映企业在汇表单位的内部借款、内部还款以及内部借款利息的计提和支付()
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内部借款业务反映企业在汇表单位的内部借款、内部还款以及内部借款利息的计提和支付()
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内部借款业务反映企业在汇表单位的内部借款、内部还款以及内部借款利息的计提和支付()
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多选题
汇表单位之间发生的内部交易通过内部科目进行核算。一般企业内部科目包括()
A.内部存款 B.应收票据 C.内部投资 D.内部资本
答案
多选题
并表单位内部交易包括()
A.一般并表单位内部交易 B.同一直属单位内部并表单位之间的交易 C.资产公司直属分公司之间的交易 D.分立企业间(集中结算)内部交易 E.1 F.1 G.1 H.1
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多选题
办理内部借款需提交资料()
A.借款单位提交内部借款申请签报,报相关领导审批同意 B.签订内部统借统贷协议书 C.内行填写放款通知单 D.借款单位开具收据 E.信用评级报告
答案
多选题
有相关还款责任的企业借款业务种类包括()
A.企业债 B.证券融资 C.贷款 D.贸易融资
答案
单选题
内部借款审核的基本条件表述错误的是()
A.借款单位生产经营情况正常,经济效益明显; B.借款单位的内部借款本金及资金占用费已按时清偿 C.内部借款有明确的借款用途 D.经董常会审批,但借款单位信用不良,多次逾期
答案
单选题
内部借款审核的基本条件表述错误的是()
A.借款单位生产经营情况正常,经济效益明显 B.借款单位的内部借款本金及资金占用费已按时清偿 C.内部借款有明确的借款用途、期限和还款计划 D.经董常会审批,但借款单位信用不良,多次逾期
答案
判断题
办理大额贷记来账退汇业务需使用“内部业务汇转凭证”()
答案
单选题
具体办理结算资金与内部资金汇划业务的行处是()
A.清算行 B.经办行 C.总行清算中心 D.管辖分行
答案
单选题
内部评级初级法要求银行计算出借款人的()。
A.违约损失率 B.违约概率 C.违约风险暴露 D.期限
答案
热门试题
内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级,确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖,综合反映单位的内部控制基础水平。
单位内部监督应当发挥对单位业务活动和内部控制活动监督与监控的作用,内部监控是对内部控制的有效性进行评估的过程,并通过内部审计来实现。
农村商业银行内部员工或内部管理部门因业务需要而预借的临时性款项,应按规定履行审批程序,借款时间最长不得超过()
内部控制评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项,是指内部控制评价应遵守()原则。
商业银行可以将内部审计业务全部外包,以缓解内部审计资源压力。( )
内部审计机构和内部审计人员应当全面关注风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。---审计部()
证券公司各类业务内部控制的主要内容包括( )。①经纪业务内部控制②融资融券业务内部控制③投资银行类业务内部控制④受托投资管理业务内部控制⑤证券承销与保荐业务内部控制⑥证券投资顾问业务内部控制
甲审计人员拟对乙公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中属于内部控制测评程序的有()
借款人在我行结算账户已经被冻结,,通过结算渠道汇入款项或追偿款项归还贷款的,,还款资金结转入暂收结算款项内部账户,,客户经理可通过到期及逾期还款交易选择内部账户还款,,网点营运主管应及时对还款资金对应的挂销账编号进行核查()
信贷管理系统中,特殊还款交易账户类型目前既支持客户账存款账户还款,也支持内部账账户还款,存款账户要和原借款人做客户号校验必须是本人账户,内部账账户不做校验,页面控制为根据账务机构自动返显,并且只读不可修改()
证券公司各类业务内部控制的主要内容包括()。<br/>①经纪业务内部控制<br/>②融资融券业务内部控制<br/>③投资银行类业务内部控制<br/>④受托投资管理业务内部控制<br/>⑤证券承销与保荐业务内部控制<br/>⑥证券投资顾问业务内部控制
证券公司内部控制的主要内容包括( )。①经纪业务内部控制②融资融券业务内部控制③投资银行业务内部控制④受托投资管理业务内部控制⑤证券承销与保荐业务内部控制⑥信息系统内部控制
下列属于证券公司各类业务内部控制的主要内容的是( )。①经纪业务内部控制②自营业务内部控制③投资银行类业务内部控制④受托投资管理业务内部控制⑤研究咨询业务内部控制
在纷繁复杂的环境与因素影响下,企业构建并实施内部控制体系应当遵循相应原则。其中,强调内部控制应当覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项反映的是()
根据《企业事业单位内部治安保卫条例》规定,单位内部治安保卫部门不能( )。
企业、事业单位向单位内部有关部门支付备用金的业务属于()。
单位内部治安案件报案登记表的制表单位名称填写在标题的()。
各金融机构对借款企业进行信用评级的结果既能供应内部掌握,又可以开具书面证明提供给企业()
下列程序中不属于借款活动相关的内部控制测试程序的是:
段内部借款,无论金额大小,严格执行段长一支笔审批制度()
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