判断题

对被审计单位或其人员正在进行的违纪、违规行为,审计部门及其审计人员应即刻报告有权机关,并予以制止()

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单选题
对被审计单位或其人员正在进行的违纪、违规行为,审计部门及其审计人员应即刻报告并予以制止()
A.审计部负责人 B.单位负责人 C.主管行领导 D.有权机关
答案
判断题
对被审计单位或其人员正在进行的违纪、违规行为,审计部门及其审计人员应即刻报告有权机关,并予以制止()
答案
判断题
对被审计单位及其人员拒不提供与审计事项相关资料的,经审计部门负责人批准,审计部门可对相关帐册和资料等采取必要的临时措施()
答案
判断题
对领导干部涉嫌违规违纪的线索或突出问题,应移交审计部门。(移交纪检监察部门()
答案
单选题
审计部◆是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查()
A.内部控制测试 B.实质性测试 C.符合性测试 D.证实性测试
答案
单选题
是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部()
A.内部控制测试 B.实质性测试 C.符合性测试 D.证实性测试
答案
单选题
被审计单位应当自收到审计报告之日起日内提出书面意见,送交审计组或审计部门()
A.5 B.7 C.10 D.15
答案
多选题
内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用方式向派出审计机构或上一级审计部门报告()
A.审计告知单 B.审计移送处理书 C.专题报告 D.审计要情专报
答案
单选题
内部审计机构应当在实施审计,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。---审计部()
A.当天 B.1日前 C.3日前 D.5日前
答案
多选题
审计部门办理审计事项,有权检查审计对象所在单位的,被审计单位、被审计领导干部所在单位不得推诿、拒绝()
A.账簿凭证、报告报表、会议记录、合同协议、权属证照、档案材料、音像视频、库存现金、有价证券、贵重物品、物资器材 B.相关信息系统和技术文档 C.专业机构出具的证明性文件等与审计事项有关的资料、资产和数据 D.以上物品、数据存储存放的介质、设备和场所
答案
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内部审计部门应当与被审计单位.组织适当管理层进行认真.充分的沟通,听取其意见。内部审计部门应当在审计报告正式提交之前进行审计结果的沟通。( ) 审计部门应及时拟定审计意见,经本单位领导签发后下达被审计单位,不必抄送被审计领导干部() 审计部查明审计对象因违章.违规.违纪造成严重后果或存在重大风险隐患时,有权建议高级管理层对审计对象实施紧急接管。( ) 内部审计部门与被审计单位适当管理层应就审计概况.审计依据.审计发现.审计结论.审计意见和审计建议进行讨论和交流。( ) 对审计发现存在经济违规违纪突出问题的,应当组织对被审计领导干部及其所在单位的领导进行谈话() 审计机构和审计人员对被审计单位进行审计的事项是() 实质性测试是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部() 公司合规审计部门应该在实施审计前(),向被审计单位送达《审计通知书》 审计部门和风险管理部门都是对业务部门进行管理监督,所以审计部门只需对业务部门进行审计,没有必要对负责风险管理的部门进行审计() 在正式提交之前,审计项目小组应与被审计单位及其相关人员进行及时、充分的沟通。---审计部() 在审计报告正式提交之前,审计项目小组应与被审计单位及其相关人员进行及时、充分的沟通---审计部() 审计部门和有关主管部门对被审计领导干部所在单位以及整改情况进行检查() 审计部门办理审计事项,可以提请本单位或审计对象的上级单位有关等职能部门予以协助() 审计部门和风险管理部门都是对业务部门进行管理监督,所以审计部门只需对业务部门进行审计,没有必要对负责市场风险管理的部门进行审计。 审计部门和风险管理部门都是对业务部门进行管理监督,所以审计部门只需对业务部门进行审计,没有必要对负责市场风险管理的部门进行审计() 上级审计部门可以将其监督对象范围内的审计事项授权下级审计部门进行审计() 审计部◆对符合回避条件,但稽核审计人员未提出申请的,稽核审计部门负责人或稽核审计组组长可要求其回避,并由稽核审计部门或稽核审计组写出稽核审计回避请示,报请审批后执行() 对符合回避条件,但稽核审计人员未提出申请的,稽核审计部门负责人或稽核审计组组长可要求其回避,并由稽核审计部门或稽核审计组写出稽核审计回避请示,报请审批后执行。---审计部() 被审计单位应当自接到审计报告之日起()日内,将其书面意见送交审计组或者审计部门 审计进点会谈时应要求被审计单位对所提供资料负责。(审计部)()
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