单选题

对一家银行的EDI进行审计后,发现了以下事实,()项表明了需要改善内部控制。

A. 员工只能通过ID和加密的密码来访问计算机系统
B. 系统采用消息队列作为监控数据传输的方法
C. 某些类型的交易只能在特定的终端进行
D. 分支机构的员工通过modem拨号就能够访问主机

查看答案
该试题由用户991****99提供 查看答案人数:36183 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户991****99提供 查看答案人数:36184 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
对一家银行的EDI进行审计后,发现了以下事实,()项表明了需要改善内部控制。
A.员工只能通过ID和加密的密码来访问计算机系统 B.系统采用消息队列作为监控数据传输的方法 C.某些类型的交易只能在特定的终端进行 D.分支机构的员工通过modem拨号就能够访问主机
答案
单选题
内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出()
A.引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责 B.货物的验收报告与采购订单进行比较,然后送到应付账款部门 C.付款的文件是由应付账款部门编制的 D.未支付的卖方文件和永续存货记录分别被保存
答案
主观题
奥斯特实验表明了通电导体周围存在______________。法拉第发现了______________现象,由此发明了发电机,开辟了电气化的时代。
答案
单选题
为避免外部审计师长期审计同一家银行造成客观性和独立性削弱,外部审计机构同一签字注册会计师对同一家银行业金融机构进行外部审计的服务年限不得超过()年。  
A.5 B.3 C.10 D.1
答案
单选题
以下哪一项最适当的描述了IS审计师和被审计单位就审计发现进行讨论的目的()
A.把审计结果告知高层管理人员 B.为所提的建议制定出实施时间表 C.确认审计发现,并制定纠正措施的实施计划 D.为识别的风险确定补偿控制
答案
单选题
一家公司为了提高应收账款,开具假销售发票。Joe发现了这个秘密,Joe应该首先怎么处理
A.律师 B.他的上级 C.商业新闻社 D.查阅公司道德手册
答案
主观题
()发明了望远镜并发现了太阳黑子?
答案
多选题
某餐饮企业因掺假,卫生监督机构调查后发现了这一事实,拟吊销该()
A.卫生监督机构应告知该企 B.即使该企业不要求听证,卫生监督机构也应当主 C.该企业申请听证,卫生监督机构 D.该企业法定代表人可以自己参加听证,也可以委
答案
单选题
为有助于避免外部审计师长期审计同一家银行造成的客观性和独立性削弱,外审机构同一签字注册会计师对同一家银行业金融机构进行外部审计的服务年限不得超过()。
A.3年 B.5年 C.6年 D.7年
答案
单选题
为避免外部审计师长期审计同一家银行造成的客观性和独立性削弱,外审机构同一签字注册会计师对同一家银行业金融机构进行外部审计的服务年限不得超过()年。  
A.10 B.1 C.5 D.3
答案
热门试题
某内部审计师发现了一些表明被审计单位可能存在非法行为的事实,鉴于无法证实这些违法行为的发生,他决定不向高级管理层说明这些事实。但该审计师认为,一旦与这些未作报告的事实相关的问题出现了,他可以充分、真实地回答这些问题。该审计师的这一行为() 金融机构的内部审计人员刚刚完成了一项贷款业务审计。在贷款委员会批准的81项贷款中,审计人员发现了7项贷款超过了批准的金额。审计人员以下哪项行为是不适当的? 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是() 某公司的内部审计机构对该公司所属的一家企业进行经济效益审计,该审计属于 一家中型制造公司的生产经理采购较多的原材料,并将它们转运到一家批发公司,他同时也在这家批发公司中任职。他伪造了制造公司的验收单据,并审批了付款发票。以下( )项审计程序最有可能发现这一舞弊行为。 A注册会计师在进行采购与付款的控制审计时,发现了以下情况,其中需要关注的有() 单选:一家银行的现有客户最近扩大了其服务,为客户提供支票兑现。哪些因素表明银行应该终止这种关系?() 以下哪一学者发现了早于唐朝的瓷器? 单选:A银行,是一家非美国银行,常规与被海外资产控制办公室制裁的国家进行交易。A银行没有进行这些交易的许可。A银行对那些美元交易,会在仔细将交易相关信息从支付链中抹去后,经由在美国银行的代理账户。对美国银行的常规检查中发现了这些欺诈活动。依据美国爱国者法案美国当局可以对A银行采取什么样的行动?() 一家公司最近将其销售系统提升为综合的EDI传输系统为提供有效的数据map,应该在EDI接口实施下列哪一项控制() 一家公司的内部审计主管认为内部审计人员不具备对金融衍生品领域进行审计所必要的技能。以下哪项行动最不能接受?() 哈勃发现了星系的红移,证明了宇宙是在膨胀的。 内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是() IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况() 在进行风险分析过程中,信息系统审计师发现了威胁及其潜在的影响。审计师下一步应该() 以下哪一人物发现了瑷珲——腾冲线?() 对任何一个审计项目,对任何一家审计机构而言,不论其业务繁简,审计计划都是至关重要的。() IS审计师审计IT控制的效果,发现了一份以前的审计报告,但是没有工作记录workpapers,IS审计师应该怎么处理() 多选:(2选项)一家金融机构为一个券商开设了一个银行账户。但是在进行账户间关系的查询中发现了一些问题。下列哪两项如果发生需要引起该金融机构的注意,并需要采取进一步的调查?() 一家小型经纪自营商与一家地区银行的财务副总裁联系,要求银行的内部审计机构为经纪自营商提供由银行内部审计人员执行的确认服务。银行的内部审计章程既没有授权也没有禁止内部审计机构对外提供确认服务。以下哪项条件适用于提供所请求的服务?()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位