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在事后审计绩效评估过程中,审查者应关注内部审计师的哪些特质或行为?( )Ⅰ.通用业务知识。Ⅱ.计算精度。Ⅲ.人际交往能力。Ⅳ.对审计程序的掌握情况。
单选题
在事后审计绩效评估过程中,审查者应关注内部审计师的哪些特质或行为?( )Ⅰ.通用业务知识。Ⅱ.计算精度。Ⅲ.人际交往能力。Ⅳ.对审计程序的掌握情况。
A. 仅有Ⅱ
B. Ⅱ和Ⅳ
C. 仅有Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
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单选题
在事后审计绩效评估过程中,审查者应关注内部审计师的哪些特质或行为?( )Ⅰ.通用业务知识。Ⅱ.计算精度。Ⅲ.人际交往能力。Ⅳ.对审计程序的掌握情况。
A.仅有Ⅱ B.Ⅱ和Ⅳ C.仅有Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
在电子商务业务的审计过程中,内部审计师应直接关注?
A.交易历史如时间码和接收的确认 B.限制未经授权的访问传输数据的逻辑安全控制 C.限制访问电子商务机器设备的物理安全控制 D.企业内所有电子商务应用的清单
答案
单选题
在审查企业流程过程中,内部审计师可以()
A.对流程设计中设置的控制点提出合理建议 B.领导流程设计小组 C.决定采用何种控制方法 D.审查所提控制建议的实现情况
答案
单选题
内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?()
A.金融资产的流动性偏高 B.生产业务很复杂 C.应收账款的内部控制薄弱 D.会计系统正在更新中
答案
单选题
某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()
A.根据员工的工作时间判断其工资水平的合理性 B.根据去年每月的销售费用预测今年每月的消费支出 C.对公司过去三年的销售额进行趋势分析 D.对工作时间超过10年的员工的工资10年的变化进行分析
答案
单选题
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
A.已经实施的控制 B.已经实施控制的有效性 C.资产的风险监督机制 D.资产的脆弱性和威胁
答案
单选题
下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?()
A.内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容 B.内部审计师没有发现重大的错误或弱点 C.没有发现采购业务中的控制薄弱环节 D.内部审计师的专业技能不足以胜任审计活动
答案
单选题
在对非营利活动的综合审计中,内部审计师主要关注( )。
A.遵循政策和程序的程度 B.同预算编制过程有关的程序 C.实现公司使命的程度 D.有关资金来源和利用方面的报告的准确性
答案
单选题
管理层要求IS审计师对可能存在的交易进行审查。IS审计师在评估交易时的首要关注点应为:()
A.评估交易时保持公正 B.确保IS审计师始终保持独立性 C.确保始终保持证据的完整性 D.收集所有相关的交易证据
答案
单选题
内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
A.管理层定期解雇未达到预期业绩的员工。 B.管理层采取措施提高实现既定目标的可能性。 C.控制表示由会计师和审计师设计用以保证处理过程正确性的特定程序。 D.控制程序应当自下而上设计以确保对细节问题的注意。
答案
热门试题
实施基于风险的审计过程中,完全由IS审计师启动的风险评估是()
在风险评估过程中,关于内部审计师的行为的说法,不正确的是()
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
与外部审计师相比,内部审计更关注的领域是()
一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。
在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。
假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该()
假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
为确保在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎,内部审计师通常应:( )
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与外部审计师相比,内部审计更关注的领域是( )。
假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该()
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在审查系统参数时,审计师首先应关注()
某内部审计师在审计过程中怀疑300张发票中存在一部分不合理的发票,因此采用判断抽样的方法选取30张的样本进行审查,该内部审计师的做法的缺陷在于()
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内部审计师可以自行确定评估标准。
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