单选题

某内部审计师在审计过程中发现了关于采购业务流程中某项步骤的陈述可能是错误的,但是有没有确凿的证据来证实,所以遵照审慎性原则,该内部审计师不应该()

A. 就这一可能存在的错误不必获取被审计单位的同意,并进行进一步的审计调查
B. 仔细分析这一错误的可能存在方式,并将其列入进一步审计调查的内容
C. 将这一可能存在的错误报告给审计经理并在审计经理的指引下完成审计
D. 不再进一步调查该错误,因为没有确凿的证据表明这一错误确实存在

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单选题
某内部审计师在审计过程中发现了关于采购业务流程中某项步骤的陈述可能是错误的,但是有没有确凿的证据来证实,所以遵照审慎性原则,该内部审计师不应该()
A.就这一可能存在的错误不必获取被审计单位的同意,并进行进一步的审计调查 B.仔细分析这一错误的可能存在方式,并将其列入进一步审计调查的内容 C.将这一可能存在的错误报告给审计经理并在审计经理的指引下完成审计 D.不再进一步调查该错误,因为没有确凿的证据表明这一错误确实存在
答案
单选题
某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()
A.根据员工的工作时间判断其工资水平的合理性 B.根据去年每月的销售费用预测今年每月的消费支出 C.对公司过去三年的销售额进行趋势分析 D.对工作时间超过10年的员工的工资10年的变化进行分析
答案
单选题
内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出()
A.引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责 B.货物的验收报告与采购订单进行比较,然后送到应付账款部门 C.付款的文件是由应付账款部门编制的 D.未支付的卖方文件和永续存货记录分别被保存
答案
单选题
某内部审计师在审计过程中,利用照相机拍摄了某厂房的照片,则该照片属于()
A.实物证据 B.文件证据 C.证明证据 D.分析证据
答案
单选题
某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:()
A.保持了组织的独立性,又具备客观性 B.既没有保持独立性也不具备客观性 C.保持了组织的独立性,但不具备客观性 D.具备了客观性,但是没有保持组织的独立性
答案
单选题
在审查企业流程过程中,内部审计师可以()
A.对流程设计中设置的控制点提出合理建议 B.领导流程设计小组 C.决定采用何种控制方法 D.审查所提控制建议的实现情况
答案
单选题
内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?()
A.金融资产的流动性偏高 B.生产业务很复杂 C.应收账款的内部控制薄弱 D.会计系统正在更新中
答案
单选题
管理层要求内部审计部门对某业务流程中的采购环境进行审计,并要求其对该经营的管理控制改善问题推荐相应的程序与控制。则内部审计师应该:
A.告知管理层推荐控制措施会损害未来进行审计的独立性 B.告知管理层内部审计师只擅长会计控制,不擅长经营审计 C.接受该任务,因为并不影响独立性 D.接受该任务,因为只要是管理层下达的命令都必须遵从
答案
单选题
在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该()
A.生成该程序的文档 B.中止审计 C.进行符合性测试 D.识别并评估目前状况下的组织活动
答案
单选题
某内部审计师在对某个金融公司的审计过程中发现,该公司的管理层为了追求短期的利润目标而发放高风险的贷款。为了证实这一点,某高级内部审计师给了该审计师一些建议,这些建议中最无效的是:
A.比较公司近5年来的利息收入情况,并与行业内的其他公司相比较 B.利用比率分析法,通过计算该公司利息收入与投资额的比率来进行复核,并与同行业比较 C.利用多元回归分析法,通过分析市场利率、贷款总额规模和新增加的贷款额等因素来分析利息收入 D.选取本期发放贷款中的一些样本,与前几年的贷款随机样本进行比较
答案
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