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在编制出最终业务报告之前,被审计部门的管理层无权阅读报告草稿。
单选题
在编制出最终业务报告之前,被审计部门的管理层无权阅读报告草稿。
A. 错误
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单选题
在编制出最终业务报告之前,被审计部门的管理层无权阅读报告草稿。
A.错误 B.正确
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判断题
银行审计部门的审计报告直接提交给高级管理层()
答案
判断题
内部审计部门应当与被审计单位.组织适当管理层进行认真.充分的沟通,听取其意见。内部审计部门应当在审计报告正式提交之前进行审计结果的沟通。( )
答案
单选题
内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是()
A.一种监督作用 B.一种指导作用 C.一种执行作用 D.一种评价作用
答案
单选题
内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是()
A.一种监督作用 B.一种指导作用 C.一种执行作用 D.一种保障作用
答案
单选题
首席审计官和内部审计部门应向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况?()
A.按月 B.按季 C.每半年 D.按年
答案
判断题
内部审计部门与被审计单位适当管理层应就审计概况.审计依据.审计发现.审计结论.审计意见和审计建议进行讨论和交流。( )
答案
单选题
与被审计单位管理层有密切的私人关系,可能影响内部审计的。---审计部()
A.专业胜任能力 B.客观性 C.保密原则 D.职业纪律
答案
判断题
对审计中发现的问题采取纠正措施,是被审计单位管理层的责任。---审计部()
答案
判断题
内部审计机构应当将审计报告提交被审计单位和组织适当管理层,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。---审计部()
答案
热门试题
()和内部审计部门应按季向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况
一个规模非常小的内部审计部门的首席审计官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计官以下反应中哪项违反了《标准》?( )
如果管理层尚未建立风险管理程序,那么内部审计部门可以发挥的作用是:
审计部应将审计报告及时发送至被审计单位,并向总审计师报告审计结果及发现问题的整改情况,与管理层沟通审计发现及问题整改情况。
组织管理层对舞弊行为的发生。---审计部()
审计部◆内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的()
内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的。---审计部()
商业银行应当建立内部控制的报告和信息反馈制度,业务部门、内部审计部门和其他控制人员发现内部控制的隐患和缺陷,应当及时向()、管理层或相关部门报告。
一般而言,各业务部门负责收集相关数据和信息,并报告至高级管理层,高级管理层进行分析、评估后,形成最终报告,并呈风险管理部门。()
一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层的请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望在近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反应中哪项违反了《标准》?
评价被审计单位管理层所采取的纠正措施是否及时、合理、有效,是内部审计人员的责任。---审计部()
下列情况中,可能导致被审计单位管理层产生编制虚假财务报告的机会的有()
商业银行应当建立由()、监事会、高级管理层、内控管理职能部门、内部审计部门、业务部门组成的分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构。
内部审计机构应当向组织适当管理层报告内部控制审计结果。一般情况下,全面内部控制审计报告应当报送组织董事会或者最高管理层。包含有重大缺陷认定的专项内部控制审计报告在报送组织适当管理层的同时,也应当报送董事会或者最高管理层。---审计部()
审计报告的收件人一般为被审计单位管理层。
正式立项的审计项目应当在终结审计后编制审计报告;如果存在下述情况之一时,应当根据组织适当管理层的要求和内部审计工作的需要编制并报送中期审计报告.---审计部()
对内部审计机构有管理权限的最高管理层包括---审计部()
被审计单位管理层对编制财务报表的责任具体包括()
公司几个层级的管理层都很关注内部审计部门对财务部门的审计结果。下列哪项是沟通审计结果的最佳方式?()
审计报告的收件人一般为被审计单位的管理层。()
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