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在内部控制审计里,下列事项中,在了解业务流程前需要考虑的有()
多选题
在内部控制审计里,下列事项中,在了解业务流程前需要考虑的有()
A. 业务流程中的交易所影响的重要账户及其相关认定
B. 注册会计师已经识别的有关这些重要账户及其相关认定的经营风险和财务报表重大错报风险
C. 交易生成、记录、处理和报告的过程以及相关的信息技术处理系统
D. 识别可能发生错报的环节
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在内部控制审计里,下列事项中,在了解业务流程前需要考虑的有()
A.业务流程中的交易所影响的重要账户及其相关认定 B.注册会计师已经识别的有关这些重要账户及其相关认定的经营风险和财务报表重大错报风险 C.交易生成、记录、处理和报告的过程以及相关的信息技术处理系统 D.识别可能发生错报的环节
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多选题
在内部控制审计里,下列事项中,注册会计师在了解业务流程前需要考虑的有( )。
A.业务流程中的交易所影响的重要账户及其相关认定 B.注册会计师已经识别的有关这些重要账户及其相关认定的经营风险和财务报表重大错报风险 C.交易生成、记录、处理和报告的过程以及相关的信息技术处理系统 D.识别可能发生错报的环节
答案
多选题
在内部控制审计里,下列事项中,注册会计师在了解业务流程前需要考虑的有( )。
A.业务流程中的交易所影响的重要账户及其相关认定 B.注册会计师已经识别的有关这些重要账户及其相关认定的经营风险和财务报表重大错报风险 C.交易生成.记录.处理和报告的过程以及相关的信息技术处理系统 D.识别可能发生错报的环节
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单选题
了解业务流程层面内部控制工作底稿记录CPA了解业务流程层面内部控制的过程,不包括()。
A.实施的程序 B.了解的重要业务流程 C.风险评估过程 D.对内部控制设计和执行情况的评价结论
答案
多选题
在内部控制审计里,注册会计师了解企业经营活动和业务流程的下列说法中,正确的有( )。
A.在该阶段,注册会计师仅需注意正在执行的控制,无需留意可能存在缺乏控制的情况 B.在该阶段,注册会计师无需留意可能发生错报而需要控制的环节 C.在该阶段,注册会计师需注意正在执行的控制,同时也需留意可能存在缺乏控制的情况 D.在询问过程中,注册会计师可以检查并在适当情况下保存部分被审计单位文件的复印件
答案
多选题
内部审计人员应当了解业务流程,并关注下列信息技术风险。---审计部()
A.数据输入 B.数据处理 C.数据输出 D.数据汇总
答案
单选题
下列对于在业务流程层面了解内部控制的说法中错误的是()。
A.确定被审计单位所有业务流程和所有交易类别 B.了解业务流程层面应执行穿行测试 C.如果认为被审计单位的内部控制无效,注册会计师不需要测试控制运行的有效性,而直接实施实质性程序 D.在业务流程层面了解内部控制得出的评价结论只是初步结论
答案
单选题
下列对于在业务流程层面了解内部控制的说法中不正确的是( )。
A.确定被审计单位所有业务流程和所有交易类别 B.了解业务流程层面应执行穿行测试 C.如果认为被审计单位的内部控制无效,注册会计师不需要测试控制运行的有效性,而直接实施实质性程序 D.在业务流程层面了解内部控制得出的评价结论只是初步结沦
答案
单选题
下列对于在业务流程层面了解内部控制的说法中不正确的是( )。
A.确定被审计单位所有业务流程和所有交易类别 B.了解业务流程层面应执行穿行测试 C.如果认为被审计单位的内部控制无效,注册会计师不需要测试控制运行的有效性,而直接实施实质性程序 D.在业务流程层面了解内部控制得出的评价结论只是初步结论
答案
单选题
下列有关在业务流程层面了解内部控制的说法中,错误的是( )。
A.如果注册会计师了解到业务流程层面的某些控制是无效的,那么注册会计师就没有必要进一步了解在业务流程层面的控制 B.针对特别风险,注册会计师应当了解和评估相关的控制活动 C.为了解各类重要交易在业务流程中发生、处理和记录的过程,注册会计师通常实施重新执行的审计程序 D.信息系统与沟通、控制活动等要素主要是与特定业务流程相关
答案
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在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。
钻石订购业务流程前四步:()、()、()、()。
下列关于在整体层面和业务流程层面了解内部控制的说法中,正确的是( )。
下列选项中,更多地体现在被审计单位业务流程层面的内部控制因素是()。
下列有关在整体层面和业务流程层面了解内部控制的说法中,错误的是( )。
下列业务流程容易导致内部控制失效的是()
下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是()
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有()
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有()
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有( )。
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制 可能存在重大缺陷 的业务流程,下列做法中, 正确的 有()
在业务流程层面了解内部控制的有关说法中,不正确的是()
下列关于财务报表审计中了解内部控制的说法中,错误的是( )。
(2019年)在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。
注册会计师了解被审计单位销售业务流程发现的以下事项中,没有进行有效的职责分离控制的是()。
注册会计师了解被审计单位销售业务流程发现的以下事项中,没有进行有效的职责分离控制的是()。
注册会计师了解被审计单位销售业务流程发现的以下事项中,没有进行有效的职责分离控制的是( )。
注册会计师了解被审计单位销售业务流程发现的以下事项中,没有进行有效的职责分离控制的是()
了解甲公司整体层面和业务流程层面内部控制后,最有可能导致A注册会计师不能执行财务报表审计的是()
了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。
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