多选题

被审计单位的下列控制,属于企业层面控制的有()

A. 风险评估过程
B. 对内部信息传递和期末财务报告流程的控制
C. 对超过特定金额采购的授权审批控制
D. 针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制

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多选题
被审计单位的下列控制,属于企业层面控制的有()
A.风险评估过程 B.对内部信息传递和期末财务报告流程的控制 C.对超过特定金额采购的授权审批控制 D.针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制
答案
多选题
被审计单位的下列控制,属于企业层面控制的有(  )。
A.风险评估过程 B.对内部信息传递和期末财务报告流程的控制 C.对超过特定金额采购的授权审批控制 D.针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制
答案
单选题
被审计单位的下列控制,不属于企业层面控制的是( )。
A.与内部环境有关的控制 B.针对管理层和治理层凌驾于内部控制之上的风险而设计的控制 C.“控制活动”要素中与职责分离相关的控制 D.共享的服务环境
答案
单选题
下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是()
A.整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性 B.重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性 C.二者没有直接关系 D.注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可
答案
多选题
被审计单位设立的下列内部控制中,属于预防性控制的有()
A.在更新采购档案之前必须先有收货报告 B.定期编制银行存款余额调节表,跟踪调查挂账项目 C.如果发现计算机运出货物的数量和开票数量的差异,则产生报告,由开票主管复核和追查 D.计算机将各凭证上的账户号码与会计科目表对比,然后进行一系列的逻辑测试
答案
多选题
下列各项中,属于企业层面控制的有( )。
A.集中化的处理和控制(包括共享的服务环境) B.监督经营成果的控制 C.针对重大经营控制及风险管理实务的政策 D.对内部信息传递和期末财务报告流程的控制
答案
多选题
下列各项中,属于企业层面控制的有()。
A.集中化的处理和控制(包括共享的服务环境) B.监控经营成果的控制 C.针对重大经营控制及风险管理实务的政策 D.对内部信息传递和期末财务报告流程的控制
答案
多选题
下列各项中,属于企业层面控制的有()
A.与控制环境相关的控制 B.针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制 C.对内部信息传递和期末财务报告流程的控制 D.为应对交易和账户余额认定的重大错报风险而设计的控制
答案
多选题
下列属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有( )。
A.为被审计单位提供内部审计服务的外部机构 B.被审计单位的治理层 C.被审计单位的普通员工 D.负责被审计单位财务报表审计的注册会计师
答案
多选题
被审计单位下列控制活动中,属于经营业绩评价方面的有(  )。
A.对照预算、预测和前期实际结果,对公司的业绩复核和评价 B.综合分析财务数据和经营数据之间的内在关系 C.由内部审计部门定期对内部控制的设计和执行效果进行评价 D.定期与客户对账并发现的差异进行调查
答案
热门试题
下列被审计单位的控制中,与审计无关的控制是( )。 在下列各选项中,属于企业层面控制的有( )。 被审计单位的下列控制中,可以使用审计抽样的有( )。 固有风险和控制风险合并称为被审计单位的重大错报风险。下列各项中,属于审计风险控制方法的有()。    下列各项中属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有()。 下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有() 在企业内部控制审计中,有关被审计单位的风险评估过程,下列说法中正确的有( )。 下列各项中,属于被审计单位对控制的监督的是( )。 下列各项中,属于被审计单位对控制的监督的是( )。 下列各项中,属于被审计单位对控制的监督的是( )。 被审计单位材料采购业务存在的下列情况中,属于内部控制设计缺陷的有(  )。 被审计单位材料采购业务存在的下列情况中,属于内部控制设计缺陷的有( )。 下列选项中,不属于被审计单位的控制活动的是(  )。 下列各项中,不属于被审计单位的控制活动的是( )。 (2017年)下列各方中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有(  )。 (2017年)下列各项中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有( )。 注册会计师了解被审计单位的控制活动时,属于实物控制的有(    )。 了解被审计单位内部控制时,下列选项中,属于控制监督中单独的评价活动的是( )。 下列属于被审计单位业务流程中预防性控制的是() 下列各项中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体( )
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