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以下对采购与付款业务流程中储存商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的包括( )。
多选题
以下对采购与付款业务流程中储存商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的包括( )。
A. 储存岗位与验收岗位的职责分离可以降低存货舞弊风险
B. 限制无关人员接近储存的商品存货可以降低存货舞弊风险
C. 验收管理员将商品送交仓库时在验收单副联上签收与固定资产、存货“存在”认定有关
D. 储存管理员应当定期检查、比较所储存商品与采购发票、订购单、请购单的一致性,并且检查所储存商品是否损坏
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多选题
以下对采购与付款业务流程中储存商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的包括( )。
A.储存岗位与验收岗位的职责分离可以降低存货舞弊风险 B.限制无关人员接近储存的商品存货可以降低存货舞弊风险 C.验收管理员将商品送交仓库时在验收单副联上签收与固定资产、存货“存在”认定有关 D.储存管理员应当定期检查、比较所储存商品与采购发票、订购单、请购单的一致性,并且检查所储存商品是否损坏
答案
多选题
以下对采购与付款业务流程中储存商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的包括()
A.储存岗位与验收岗位的职责分离可以降低存货舞弊风险 B.限制无关人员接近储存的商品存货可以降低存货舞弊风险 C.验收管理员将商品送交仓库时在验收单副联上签收与固定资产、存货“存在”认定有关 D.储存管理员应当定期检查、比较所收储存商品与采购发票、订购单、请购单的一致性,并且检查所储存商品是否损坏
答案
多选题
以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动陈述中,恰当的包括()。
A.独立检查付款凭单计算的正确性 B.确定供应商发票的内容与相关的验收单订购单的一致性 C.付款凭单的连续编号与外购固定资产或存货“计价和分摊”认定最相关 D.付款凭单必须由被授权人员签字,否则不能执行付款
答案
单选题
以下关于采购与付款业务流程中,验收商品环节的控制活动与认定的说法中,错误的是()。
A.验收单与应付账款的存在认定有关 B.验收单、请购单都需要连续编号控制 C.验收单与采购信息报告、订购单、请购单从业务流程的角度分析具有对应关系 D.验收管理员需要比较所收商品与订购单上的要求是否相符、盘点商品并检查商品有无损坏
答案
多选题
以下对采购与付款业务流程中确认与记录负债环节的控制活动的陈述中,恰当的包括( )。
A.记录现金支出的人员不得经手现金,其他有价证券除外 B.定期独立检查应付账款总账余额与应付凭单部门未付款凭单档案中的总金额是否一致 C.定期核对编制付款记账凭证的日期与付款凭单副联的日期,监督付款入账的及时性 D.应付账款部门在收到供应商发票时应将发票上所记载的品名、规格、价格、数量、条件及运费与订货单上的有关资料核对,如有可能,还应与验收单上的资料进行比较
答案
单选题
以下对采购与付款业务流程中验收商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()
A.验收单、请购单都需要连续编号控制 B.验收单与应付账款的存在认定有关 C.验收单与采购信息报告、订购单、请购单从业务流程的角度分析具有对应关系 D.验收管理员需要比较所收商品与订购单上的要求是否相符、盘点商品并检查商品有无损坏
答案
单选题
以下对采购与付款业务流程中验收商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。
A.验收单 B.验收单与应付账款的存在认定有关 C.验收单与采购信息报告 D.验收管理员需要比较所收商品与订购单上的要求是否相符
答案
单选题
以下对采购与付款业务流程中付款环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。
A.申请付款时,费用支出部门需填写付款申请单,并经部门经理审批 B.定期将银行存款日记账中的付款记录与银行对账单进行核对,与应付账款“完整性”相关 C.已签发的支票与应付账款的“存在”认定有关 D.应付账款记账会计编制附上诸如采购订单
答案
单选题
以下对采购与付款业务流程中执行采购环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。
A.采购业务员根据核准的订购单安排供应商发货 B.财务部门应付账款记账员应当定期(比如每周)汇总本期间内生成的所有“采购订单”并与请购单核对,编制采购信息报告 C.采购信息报告与应付账款的计价和分摊认定有关 D.采购信息报告与订购单
答案
单选题
以下对采购与付款业务流程中执行采购环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()
A.采购业务员根据核准的订购单安排供应商发货、开具采购发票以及仓储验收等事宜 B.财务部门应付账款记账员应当定期(比如每周)汇总本期间内生成的所有“采购订单”并与请购单核对,编制采购信息报告 C.采购信息报告与应付账款的计价和分摊认定有关 D.采购信息报告与订购单、请购单从业务流程的角度分析具有对应关系
答案
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以下对采购与付款业务流程中执行采购环节的控制活动以及相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是( )。
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以下对生产与存货业务流程中储存产成品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的有()
以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是( )。
以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。
以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()
以下对采购和付款业务流程中付款环节的控制活动以及相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是( )。
以下对采购与付款业务流程中记录支出环节的控制程序的陈述中,恰当的包括( )。
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以下哪些属于采购与付款业务流程?()
以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是( )。
以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。
以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()
以下对采购与付款业务流程中编制订购单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是( )。
以下对采购与付款业务流程中编制订购单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()
以下对采购与付款业务流程中编制订购单环节的控制程序的陈述中,恰当的包括()
以下对采购与付款业务流程中编制订购单环节的控制程序的陈述中,恰当的包括( )。
简述采购与付款业务流程。
以下哪些环节属于采购业务流程()
了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。
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