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为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有:
多选题
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有:
A. 抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准
B. 检查验收单是否连续编号
C. 比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况
D. 向债权人函证应付账款
E. 观察验收部门是否独立于仓库保管部门
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多选题
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有( )。
A.向债权人函证应付账款 B.检查验收单是否连续编号 C.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准 D.检查签发的支票是否有被授权人的签字 E.观察验收部门是否独立于仓库保管部门
答案
多选题
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有:
A.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准 B.检查验收单是否连续编号 C.比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况 D.向债权人函证应付账款 E.观察验收部门是否独立于仓库保管部门
答案
单选题
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是( )。
A.审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额 B.核对应收账款总账和明细账是否相符 C.询问生产部门经理赊销控制是否有效 D.审查坏账准备的计提和冲销是否合理
答案
单选题
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是()
A.审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额 B.核对应收账款总账和明细账是否相符 C.询问生产部门经理赊销控制是否有效 D.审查坏账准备的计提和冲销是否合理
答案
多选题
为验证货币资金付款业务相关内部控制的有效性审计人员可实施的程序有()
A.对库存现金进行突击盘点 B.检查付款凭单是否连续编号 C.抽查付款凭单有无授权人签章 D.检查是否定期编制银行存款余额调节表 E.分析比较各月末银行存款余额变化情况
答案
单选题
审计人员对贻销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是()
A.审查是否调查客户信用并根据除销政策确定除销限额 B.核对应收账款总账和明细账是否相符 C.询问生产部门经理除销控制是否有效 D.审查坏账准备的计提和冲销是否合理
答案
主观题
如果被审计单位采购与付款循环内部控制健全有效,卖方对账单齐备,审计人员一般可不必对应付账款余额进行询证。
答案
单选题
以下( )情景,会导致内部审计师对采购职能的内部控制的有效性产生怀疑。
A.公司把采购订单的原件和副本都寄给供货商,在供货商接受采购订单后,将副本回寄给公司 B.验收报告被提交给采购部门,并与采购订单核对,然后被送到应付账款部门 C.应付账款部门编制付款文件 D.未付发票文档和永续存货记录分开保存
答案
单选题
为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程序是( )。
A.分析速动比率变化情况 B.抽查大额现金收支的真实性 C.对现金收支业务实施截止期测试 D.实地观察现金是否存放于保险柜内
答案
判断题
注册会计师审计与内部审计都同时关注内部控制的健全性和有效性。
答案
热门试题
2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。在对乙公司采购与付款循环的内部控制进行了解的基础上,某审计人员执行了下列审计程序,其中属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有()。
审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是()。
采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是( )。
下列选项中,审计人员应当测试相关内部控制有效性的情形是()
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,应该测试内部控制有效性的情况是()
社会审计人员财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是()
审计部◆是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查()
是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部()
下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有()
审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有()
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是()
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是( )。
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是()
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是:
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是:
内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级()
为测试被审计单位投资立项环节内部控制的有效性,审计人员应关注的内容有:
为测试被审计单位投资立项环节内部控制的有效性,审计人员应关注的内容有()
为测试被审计单位投资立项环节内部控制的有效性,审计人员应关注的内容有()
以下审计方法不能测试被审计单位内部控制有效性的是()
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