主观题

如果被审计单位采购与付款循环内部控制健全有效,卖方对账单齐备,审计人员一般可不必对应付账款余额进行询证。

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主观题
如果被审计单位采购与付款循环内部控制健全有效,卖方对账单齐备,审计人员一般可不必对应付账款余额进行询证。
答案
单选题
下列属于被审计单位健全有效的存货内部控制需要由独立的采购部门负责的是()。
A.编制购货订单 B.编制请购单 C.检验购入货物的数量.质量 D.控制存货水平以免出现积压
答案
判断题
审计实践中,如果被审计单位有健全有效的内部控制制度,审计人员可以不进行实质性测试,而直接根据符合性测试结果出具审计意见()
答案
单选题
注册会计师对被审计单位采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是(  )。
A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准 B. C.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物 D. E.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单 F. G.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单
答案
主观题
被审计单位采购与付款循环中涉及业务包括
答案
单选题
注册会计师对被审计单位采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是(    )。
A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准 B.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物 C.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单 D.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单
答案
多选题
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有(  )。
A.向债权人函证应付账款 B.检查验收单是否连续编号 C.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准 D.检查签发的支票是否有被授权人的签字 E.观察验收部门是否独立于仓库保管部门
答案
多选题
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有:
A.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准 B.检查验收单是否连续编号 C.比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况 D.向债权人函证应付账款 E.观察验收部门是否独立于仓库保管部门
答案
多选题
被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括()。
A.处理请购单 B.验收商品 C.确认债务 D.处理和记录现金支出
答案
判断题
如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量()
答案
热门试题
以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是(  )。 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是(  )。 被审计单位内部控制设置比较健全,并且有效执行,应将其内部控制风险评估为() 2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。在对乙公司采购与付款循环的内部控制进行了解的基础上,某审计人员执行了下列审计程序,其中属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有()。 如果被审计单位的存货盘存制度和相关内部控制健全、有效,涉册会计师可以同意被审计单位将盘点时间安排在期中进行() 下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有() 对建立健全被审计单位内部控制负有主要责任的是( )。 在采购与付款循环的审计过程中,被审计单位可能存在的主要错报风险包括() 审计人员在审计被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致() 建立健全有效的内部控制应属于 资料 某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。 要求 指出该循环内部控制的弱点,分析各弱点可能导致的错报类型。 下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有() 审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致:    审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致: 下列属于甲公司健全有效的存货内部控制需要由独立的采购部门负责的是( )。 采购与付款循环内部控制测试的主要内容包括() 采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括() 采购与付款循环内部控制主要职责分工有( )。 内部控制评审是指审计师对被审计单位内部控制设置的健全性、合理性及执行的有效性做出测试与评价,确定内部控制的可信程度,并以此决定控制测试的性质、时间和范围。() 审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有()
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