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对控制有效性的测试,涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越少()
单选题
对控制有效性的测试,涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越少()
A. 正确
B. 错误
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单选题
对控制有效性的测试,涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越少()
A.正确 B.错误
答案
多选题
仅在外勤工作期间对( )实施控制测试不足以证实相关内部控制的有效性。
A.领料单的审核批准 B.空白支票的保管 C.试算平衡表的编制 D.销售发票的复核
答案
简答题
什么是控制测试?如何判断内部控制运行的有效性?
答案
判断题
注册会计师在所审计期间,注册会计师拟信赖的控制运行有效性的时间越长,控制测试的范围越小()
答案
主观题
测试控制有效性的审计程序类型有( )
答案
判断题
风险评估中,控制风险影响内部控制的效果,控制风险越低,内部控制有效性越低,反之,内部控制有效性越高。( )
答案
多选题
控制测试主要是为了评价内部控制执行的有效性。在进行控制测试时,注册会计师单独使用( )程序获取的证据不足以证实内部控制的有效性。
A.询问 B.检查 C.重新执行 D.观察
答案
判断题
员工进行自我控制无法改善控制有效性()
答案
单选题
控制的有效性取决于( )
A.变化的外部条件 B.科学的方法与工貝 C.控制机制 D.控制主体
答案
单选题
下列选项中,关于测试控制运行有效性的说法错误的是()。
A.在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行是有效的,是测试控制运行有效性的前提 B.仅实施实质性程序并不能够提供认定层次充分 C.注册会计师无需测试控制运行的有效性 D.针对某些风险,注册会计师可能认为仅从实质性程序中获取充分
答案
热门试题
下列各项中,可用来测试内部控制运行有效性的方法是( )。
下列各项中,可用来测试内部控制执行有效性的方法是:
下列各项中,可用来测试内部控制执行有效性的方法是()。
下列各项审计程序,可以用于测试控制有效性的有()
以下审计方法不能测试被审计单位内部控制有效性的是()
下列选项中,属于应当测试控制运行有效性的情形的是:
如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,那么针对剩余期间控制的有效性获取的审计证据的数量不受下列( )的影响。
如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,那么针对剩余期间控制的有效性获取的审计证据的数量不受下列( )的影响。
在对被审计单位对控制有效性的内部监督进行了解和对其有效性进行测试时,注册会计师需要考虑的因素包括( )。
询问和观察可为控制运行的有效性提供可靠的保证()
在测试控制运行的有效性时,CPA获取关于控制是否有效运行的审计证据的来源不包括()。
简述有效性测试的方法
在测试控制运行的有效性时,注册会计师获取关于控制是否有效运行的审计证据应从()
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内部控制执行有效性评估有哪些方法?
提高控制有效性的根本途径是()。
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