多选题

以下符合付款业务的内部控制要求的是( )

A. 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付款项等往来款项
B. 建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定
C. 财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格的审核
D. 已到期的应付款项由主管会计办理结算与支付

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多选题
以下符合付款业务的内部控制要求的是( )
A.定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付款项等往来款项 B.建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定 C.财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格的审核 D.已到期的应付款项由主管会计办理结算与支付
答案
单选题
下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。
A.采购人员负责审批采购申请 B.采购人员审批并代表本单位签订采购合同 C.验收人员填制验收单 D.仓库保管人员负责验收货物
答案
单选题
下列各项中,符合采购与付款业务循坏内部控制要求的是()  
A.采购人员负责审批采购申请 B.采购人员审批并代表本单位签订采购合同 C.验收人员填制验收单 D.仓库保管人员负责验收货物
答案
判断题
系统外提入业务符合付款条件的,系统自动从付款账户支付相应款项并直接转入收款账户。
答案
多选题
乐华公司的以下与付款业务相关的内部控制内容,符合内部会计控制规范的是( )。
A.退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定 B.应付票据、预付账款等往来款项 C.乐华公司已到期的应付账款由出纳办理结算与支付 D.结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核
答案
多选题
下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是()。
A.企业以销售和生产计划为基础,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当管理人员审批后提交采购部门 B.对合作的供应商事先进行资质等审核,将通过认证的供应商信息录入系统,形成完整的供应商清单,采购部门只能向通过审核的供应商进行采购。 C.出纳员根据签发的支票及时登记银行存款明细账,会计人员登记应付款项明细账。 D.存放商品的仓储区应相对独立,限制无关人员接近, E.在记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单
答案
单选题
以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。
A.甲公司建立了退货管理制度,对退货条件 B.甲公司定期与供应商核对应付账款 C.甲公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付 D.甲公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票
答案
单选题
以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()
A.甲公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定 B.甲公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项 C.甲公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付 D.甲公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票、结算凭证、验收单、订购单等相关凭证进行核对
答案
多选题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:
A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.货物验收部门与财会部门相互独立 D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务 E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
答案
多选题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:
A.提出采购申请与批准采购申请相互独立 B.只有经过授权的人员才能提出采购申请 C.仓库保管人员负责购进货物的验收 D.由业务经办人员对卖方发票进行检查 E.作废的支票与未签发的支票一同保管
答案
热门试题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有() 以下与付款业务相关的内部控制相违背的是() 以下丙公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部控制规范的是()。 下列说法符合采购业务内部控制要求的有( )。 下列符合业务创新的内部控制要求的是( )。 以下与付款业务相关的内部控制中,可能存在缺陷的是()。 以下符合《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》要求的是(  )。 审计人员在对投资业务内部控制进行测试时,认为符合对投资业务内部控制要求的做法是()。 A注册会计师了解到甲公司与付款交易相关的以下内部控制内容中,不符合内部会计控制规范要求的是()。 了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。 了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是() 以下杰曼公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部会计控制规范的是()。 以下不符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》要求的是() 下列各项中,不符合薪酬业务内部控制要求的是() 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是() 下列各项中,不符合薪酬业务内部控制要求的是()。 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是: 下列各项中,符合销售与收款业务内部控制要求的有 以下选项中,符合《企业内部控制应用指引第9号—销售业务》要求的有() 以下不符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》要求的是(  )。
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